您好 根據(jù)銷售數(shù)量*庫(kù)存商品庫(kù)存單價(jià)
老師好,我想問(wèn)下做外賬,制造業(yè)月底領(lǐng)原材料,也就是說(shuō)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額要根據(jù)什么來(lái)定
你好老師。我們是生產(chǎn)行工業(yè)企業(yè)。聽(tīng)學(xué)堂老師說(shuō)外賬的成本是倒推出來(lái)的,學(xué)堂老師又說(shuō)成本當(dāng)中直接人工和制造費(fèi)用是一定的,只有直接材料可以倒推。我想問(wèn)我們單位領(lǐng)料單是車間簽字領(lǐng)用的,數(shù)量可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)的,平均單價(jià)在財(cái)務(wù)軟件中也可以查找出來(lái)。那么想要把原材料的領(lǐng)用金額做大一些,該怎么弄呢?(請(qǐng)做過(guò)成本的會(huì)計(jì)解答,純理論老師不要接手。謝謝)
你好老師,我們是建筑業(yè)。材料不入庫(kù)和領(lǐng)用,來(lái)了材料做賬是這樣:借工程施工-材料費(fèi),貸應(yīng)付/銀行。月底結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)有附明細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是根據(jù)本月利潤(rùn)率去結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料,貸工程施工-材料費(fèi)。這樣可以嗎
你好老師,我們是建筑業(yè)。做的外賬。材料不入庫(kù)和領(lǐng)用,來(lái)了材料做賬是這樣:借工程施工-材料費(fèi),貸應(yīng)付/銀行。月底結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)有附明細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是根據(jù)本月利潤(rùn)率去結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料,貸工程施工-材料費(fèi)。這樣可以嗎
老師,我想問(wèn),制造業(yè)的領(lǐng)料出庫(kù)單是月底時(shí)會(huì)計(jì)要根據(jù)庫(kù)管錄入軟件的原材料出庫(kù)數(shù)據(jù)做統(tǒng)計(jì)的嗎?產(chǎn)成品種類特別多,需要把原材料分到各個(gè)產(chǎn)品以后再做賬嗎?庫(kù)管每月錄入軟件的數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)月底結(jié)算有什么關(guān)系?
老師,請(qǐng)問(wèn)今年現(xiàn)在相比之前,大環(huán)境變好了還是維持不變,還是越來(lái)越差了?
老師,個(gè)體報(bào)企業(yè)年報(bào)的時(shí)候,資金數(shù)額填的是什么
老師你好,個(gè)體工商戶年報(bào)如何報(bào)呢?
如何區(qū)別用"原材料"、"材料采購(gòu)"會(huì)計(jì)科目?
老師 21年22年買的固定資產(chǎn) 沒(méi)入帳 現(xiàn)在我在調(diào)他們的亂賬 可以再入到本年嗎 可以再提折舊嗎
老師,可以幫我看一下我的期末余額的借貸喂什么不平嗎,算了好多遍了
老師,個(gè)稅上減員怎么操作
老師你好,請(qǐng)問(wèn)繼續(xù)教育的鏈接能發(fā)一個(gè)嗎
老師,房東不愿意開(kāi)發(fā)票,公司代開(kāi),幫他交了個(gè)稅及房產(chǎn)稅,稅務(wù)也蓋章證明是我公司承擔(dān)的稅款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理我該怎么做?允許稅前扣除否?
老師你好,我們總公司給我們轉(zhuǎn)過(guò)40萬(wàn)來(lái)。讓我們買車,車的戶名是我們的公司戶,車是總公司用。這個(gè)收的錢,和買的車怎么入賬。合適
哦(⊙o⊙)哦,謝謝老師
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