你好,你們有什么不允許抵扣的項(xiàng)目嗎?水晶及附加在周邊。
老師,籌建期匯算清繳,納稅調(diào)增填多少,稅金及附加的數(shù)填在4000表中嗎
老師籌建期間發(fā)生的福利費(fèi)在匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中也需要填列嗎
清算稅金及附加是什么,7月注銷,在窗口填寫7月的增值稅申報(bào)表里繳納的附加稅是清算稅金及附加嗎
老師,A105010表的最后一欄可以填寫負(fù)數(shù)嗎?2021年度的匯算清繳,稅金及附加在表主表填過一次,后面在A105010表的25欄又填了一次,在2022年匯算清繳可以在A105010表最后一欄填負(fù)數(shù)嗎
老師您好,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加填寫在匯算清繳的哪張表里面匯算清繳表
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對(duì)我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
稅金及附加在主表填寫 剛才打錯(cuò)了
那我這個(gè)主表2019年利潤(rùn)總額虧損了。以后彌補(bǔ)虧損2019年算上嗎
你好,可以的,它的利潤(rùn)總額就在里面了,不需要再填寫,彌補(bǔ)虧損。
開辦費(fèi)用我調(diào)增嗎,2021年申報(bào)我再調(diào)減嗎
你好,需要的,當(dāng)年不允許抵扣。