你好 資產(chǎn)負(fù)債表有誤的可以重出報(bào)表 申報(bào)表填寫有誤的可以在電子稅務(wù)局更正申報(bào)
老師,請(qǐng)教下,增值稅及附加算錯(cuò)了,多交了稅,報(bào)表去稅務(wù)局修改過(guò)了,也辦理了申請(qǐng)退稅,我需要做怎么的賬務(wù)調(diào)整啊
因剛剛申請(qǐng)了增值稅加計(jì)抵減政策申請(qǐng),需要去稅務(wù)局辦理增值稅報(bào)表修改,還需要修改資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
老師,我做以前年度調(diào)整了,報(bào)表需要修改嗎?如果我涉及了未交增值稅科目,是不是把資產(chǎn)負(fù)債表未交增值稅期初數(shù)修改一下?那給稅務(wù)局報(bào)財(cái)報(bào)時(shí),需要把去年報(bào)的報(bào)表期初也改了是嗎?
《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào) 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》 我們公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)百分之十的 我前段時(shí)間剛?cè)ザ悇?wù)局辦理申報(bào)表更改,但稅務(wù)局要求我們補(bǔ)計(jì)提之前幾個(gè)月的增值稅附加稅所以補(bǔ)加計(jì)抵減計(jì)提增值稅附加稅的分錄應(yīng)該怎么寫呢
在申報(bào)政策補(bǔ)貼,之前沒(méi)有抵扣增值稅,然后現(xiàn)在要抵扣,需要修改之前的申報(bào)表把抵扣的金額減去,可以修改嗎?要怎么修改嗎?
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開(kāi)完,申為一般納稅人后還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹(shù)木的人工費(fèi),貨物名稱怎么開(kāi)
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開(kāi)具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
申請(qǐng)表沒(méi)有錯(cuò),但是需要稅務(wù)局修改之前的增值稅報(bào)表,我就是想修改之前的增值稅報(bào)表需要修改之前的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
你好 正常是要改 因?yàn)槟銘?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)是有變化了 要是變了就要改
那去稅務(wù)局改報(bào)表我需要帶什么資料???
你好 正常是網(wǎng)上就可以更正申報(bào)的 去大廳帶執(zhí)照 公章 報(bào)表 經(jīng)辦人身份證
更正前幾個(gè)月的報(bào)表也可以在網(wǎng)上嗎?專管員給我打電話讓去大廳辦理
你好 那就按你當(dāng)?shù)匾?guī)定去大廳更正,各地有差異的
好的,那我做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做???加計(jì)抵減的那個(gè)
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益
好的,謝謝老師
你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??!