你好,主表就這樣填,減免明細(xì)表填那減免的2%
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅超過(guò)30萬(wàn),怎么申報(bào)填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅季度未超過(guò)30萬(wàn),附加稅不能0申報(bào),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)金額申報(bào)
老師,小規(guī)模納稅人季度收入超過(guò)30萬(wàn),怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
小規(guī)模納稅人超30萬(wàn) 增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人超30萬(wàn) 增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫(xiě)去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷(xiāo)給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
老師,公司注銷(xiāo)后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話(huà)該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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請(qǐng)問(wèn)在這里嗎
請(qǐng)問(wèn)是這樣填嗎,可是減免的金額出不來(lái)
是的,就減稅那填寫(xiě)
我填好,減免的金額出不來(lái)
是填減少的2%的稅額,然后你主表也會(huì)體現(xiàn)出減免的金額的
自己算2%的金額啊,這幾個(gè)空格都填嗎
我減免的金額出不來(lái)
自己算2%的稅額填上去。
問(wèn)題是我不知道填哪里啊
就是填你畫(huà)圈那幾個(gè)呀