你好,同學。你直接9月末數(shù)據(jù)作為期初建賬處理。
10月11號我要建立公司期初數(shù)據(jù),要錄9月份的數(shù)據(jù),關鍵現(xiàn)在數(shù)據(jù)累計到現(xiàn)在,什么快捷方法錄期初數(shù)據(jù),怎樣錄科目期初數(shù)據(jù)?
如果我的科目余額表是1-9月的,上面的年初數(shù)與期初數(shù)相同,期初建賬時,錄入期初數(shù)據(jù),試算不平衡。只有累計借方數(shù)與貸方數(shù)相同,年初數(shù)與期初數(shù)都跟科目余額表上的對不上,我要怎么調整?
老師在錄入10月份期初數(shù)據(jù)時:是不是9月期末數(shù)據(jù)本年累計借方和10月期初數(shù)據(jù)本年累計借方數(shù)據(jù)要一樣呀?
新建帳套,期初數(shù)據(jù)的上月期末余額為0,累計發(fā)生額有數(shù)字,還需要錄在新帳套期初數(shù)據(jù)上嘛?還是不用?損益科目的累計發(fā)生額是要錄在新帳套期初數(shù)據(jù)里的,是這樣嗎?
你好,我想請問中途建賬期初數(shù)據(jù)怎么錄入?比如我是11月建賬只需要錄入1-10月份的期初余額嗎?本年累計需要錄入嗎?是不是我錄完11月期初和10月份的資產負債表數(shù)據(jù)完全一致就證明我的數(shù)據(jù)是對的
老師,我們想成立一個小規(guī)模納稅人的公司,關于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個點,然后他收取我15個點的服務費,我再開給他1 或 3個點,那么他還需要繳納多少稅款
賬面發(fā)現(xiàn)一筆20年的暫估費用 怎么處理呢
請問老師:預收貸款利息,之后不退回的會計分錄
個人獨資企業(yè),申報個稅的時候年度抵扣了6萬元減除費用,申報個人經(jīng)營所得稅的時候是不是就沒有可以抵扣的,申報個人經(jīng)營所得稅可以減免哪些費用
火車票裝訂時把金額打掉前面一個數(shù)可有問題,承擔責任嗎會計?
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進項稅額,如果小規(guī)模開出去的專票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費用類,是嗎
稅務查了,進項少銷項多怎么說
老師,24號入職的,5月份工資分兩部分,24號之前的按5000一月,24號以后的按6000一月,規(guī)定休息是單休,請幫我算算5月份該多少工資
老師,農產品合作社開票需要備注啥嗎
2023年1月1日,甲公司支付對價3000萬元,購買乙公司50%股權。在本次購買前,甲公司原持有乙公司30%的股權,對乙公司具有重大影響,該項股權投資的賬面價值為900萬元,其中投資成本為700萬元,損益調整200萬元,在2×23年1月1日的公允價值為1 800萬元。本次交易不構成一攬子交易,本次購買后共持有乙公司80%的股權,對乙公司形成控制。 ? 當天,乙公司可辨認凈資產賬面價值4 500萬元,其中股本2 500萬元,資本公積1 000萬元,盈余公積250萬元,未分配利潤750萬元,可辨認凈資產公允價值5 000萬元,差額由一項管理用固定資產導致,該固定資產尚可使用10年,預計凈資產為0,采用年限平均法計提折舊。 (2)2023年9月1日,甲公司把成本為100萬元的商品以150萬元賣給乙公司,當年乙公司對外出售60%。 (3)2023年乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元,沒有其他權益變動事項。
那老師我也不知道是九月份的東西還是10月份的東西 混合一起盤點怎么 怎么操作呀 ?也不知道怎么錄期初
什么混在一起,那你這只能按你 現(xiàn)在有的盤點數(shù)據(jù)作為期初處理的
現(xiàn)在盤點的數(shù)據(jù) 作為九月份的嗎老師 今天是10月11號
是的,按現(xiàn)在盤點作為期初