你好,同學。你直接9月末數(shù)據(jù)作為期初建賬處理。
10月11號我要建立公司期初數(shù)據(jù),要錄9月份的數(shù)據(jù),關鍵現(xiàn)在數(shù)據(jù)累計到現(xiàn)在,什么快捷方法錄期初數(shù)據(jù),怎樣錄科目期初數(shù)據(jù)?
如果我的科目余額表是1-9月的,上面的年初數(shù)與期初數(shù)相同,期初建賬時,錄入期初數(shù)據(jù),試算不平衡。只有累計借方數(shù)與貸方數(shù)相同,年初數(shù)與期初數(shù)都跟科目余額表上的對不上,我要怎么調(diào)整?
老師在錄入10月份期初數(shù)據(jù)時:是不是9月期末數(shù)據(jù)本年累計借方和10月期初數(shù)據(jù)本年累計借方數(shù)據(jù)要一樣呀?
新建帳套,期初數(shù)據(jù)的上月期末余額為0,累計發(fā)生額有數(shù)字,還需要錄在新帳套期初數(shù)據(jù)上嘛?還是不用?損益科目的累計發(fā)生額是要錄在新帳套期初數(shù)據(jù)里的,是這樣嗎?
你好,我想請問中途建賬期初數(shù)據(jù)怎么錄入?比如我是11月建賬只需要錄入1-10月份的期初余額嗎?本年累計需要錄入嗎?是不是我錄完11月期初和10月份的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)完全一致就證明我的數(shù)據(jù)是對的
銷售方2023年開的專票五萬,2025年8月8日沖紅了。購進方怎么處理已經(jīng)抵扣的發(fā)票。
順便問一下,公司沒有給部分員工交社保,老板還要扣員工的個稅,這種情況財務要是申報的話對財務人員來說有風險嗎?
中級財管現(xiàn)金折扣成本咋算??
填明現(xiàn)金字樣的銀行匯票,銀行本票為什么不能背書轉(zhuǎn)讓
多給商家打了款,商家準備退回多余的,怎么備注?
老師,員工每個月申報工資,那專項扣除《子女,老人,房貸等》是每個月扣,還是在匯算清繳的時候扣呢
股東的土地可以低價租給自己的公司使用不?有稅務風險沒?
小企業(yè)要申請高薪企業(yè)要什么資料,流程
你好老師月底我需要接轉(zhuǎn)這個生產(chǎn)成本,然后這個結轉(zhuǎn)的單價,我在數(shù)量金額明細賬里跟數(shù)量金額總賬里,他這個要接轉(zhuǎn)單價是一致的吧,都可以取這個商品單價嗎?
老師這個怎么算成本,沒有入庫單,只有期初數(shù),銷售數(shù)量和銷售金額,然后就什么都沒有了,我做了個表格把油類歸類,如果我要算油類成本怎么算?
那老師我也不知道是九月份的東西還是10月份的東西 混合一起盤點怎么 怎么操作呀 ?也不知道怎么錄期初
什么混在一起,那你這只能按你 現(xiàn)在有的盤點數(shù)據(jù)作為期初處理的
現(xiàn)在盤點的數(shù)據(jù) 作為九月份的嗎老師 今天是10月11號
是的,按現(xiàn)在盤點作為期初