建議放到開發(fā)票的這個月。
上個月寄出的發(fā)票,丟失了,這個月紅沖重新開可以嗎
如果發(fā)票重新開,日期是這個月的可以放到上個月嗎
上個月發(fā)票開錯了,今個月才發(fā)現(xiàn),重新開,是寫這個月的日期,還是寫上個月的日期
記賬日期需要和發(fā)票日期寫一樣嗎,上個月的票這個月計可以嗎?對方到了這個月才給我
建筑公司,這個月是小規(guī)模開發(fā)票1%,下個月會升為一般納稅人開票9%,如果這個月開的發(fā)票,到后面幾個月再沖紅重開,可以按1%點重開嗎?
當年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師我是剛才問你的發(fā)票報銷完了,讓對方重新開的那個,只不過再想問你,次數(shù)到了,我沒辦法就從這又再問一次
發(fā)票不允許提前的,你上個月多了費用,那你這個月對方開了負數(shù)發(fā)票,你紅沖費用,然后再做一次費用,實際還是做到上個月,只不過是發(fā)票還是放到這個月。
就是說負數(shù)發(fā)票把開錯的抵消了,對方再開個正確的就放在10月份,那這筆錢是不是也不用退回來,只不過發(fā)票有所變動
你好是的,可以這么理解。
那我是不是得把那個紅字發(fā)票放到上個月里,然后把正確的放到這個月上
你好 放到這個月里面的。
把紅字發(fā)票和重新開正確的放在這個月里,那開錯的那張還是不動放到上個月里被
你好是的,是這么做的。
我想問下就是開紅字發(fā)票過程比較繁瑣嗎
普票的不繁瑣,很簡單,直接在開票系統(tǒng)里面點負數(shù) 按提示操作就可以。
這種是普票對嗎
你正好遮住啦,在上方中間那里寫著。
這個是嗎寫的普通發(fā)票
那就是增值稅普通發(fā)票的。
這個開紅字發(fā)票程序不繁瑣,按步驟來就行唄,老師
你好是的,上面的操作步驟就可以。
十分感謝您,謝謝
不用客氣的,工作愉快。