車(chē)輛是計(jì)入固定資產(chǎn)的嗎,那他處置損益是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
我公司是做汽車(chē)銷(xiāo)售,有一部分收入是代其他公司銷(xiāo)售車(chē)輛,這部分收入沒(méi)有發(fā)票,怎么做申報(bào)?按多少稅率申報(bào)?
老師,公司車(chē)輛報(bào)廢了銷(xiāo)售收入分錄是什么?話其他業(yè)務(wù)收入嗎?
您好老師!物流公司增設(shè)了經(jīng)營(yíng)范圍可以銷(xiāo)售車(chē)輛,新進(jìn)一輛貨車(chē)上牌后就出售了!請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)時(shí)可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本,出售時(shí)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?謝謝老師
老師,公司的車(chē)輛租給其他公司運(yùn)輸用,收入計(jì)其他業(yè)務(wù)收入,車(chē)輛的維修費(fèi)入期間費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)成本合理點(diǎn)。如果是入期間費(fèi)用,是入銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,公司的車(chē)輛處置的話是銷(xiāo)售嗎?要開(kāi)二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票是嗎?車(chē)輛報(bào)廢的話要什么手續(xù)嗎
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒(méi)有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開(kāi)通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒(méi)有申報(bào)利潤(rùn)表,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒(méi)有做賬
請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬(wàn),如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問(wèn)一下為什么半年使用貸款600萬(wàn)元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無(wú)償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類(lèi),謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
這個(gè)要不要報(bào)增值稅?
這個(gè)是需要申報(bào)增值稅的
那如果申報(bào)增值稅,那不就是收入,而不是營(yíng)業(yè)外收入
有處置了貨物,損益是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是發(fā)生了銷(xiāo)售行為,處置價(jià)款是要繳納增值稅的
那比如報(bào)廢固定資產(chǎn)凈值1500元,處理收到2000元,你分錄和金額分別是什么
你固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊是多少
原值8000 累計(jì)折舊6500
借:固定資產(chǎn)清理 1500 累計(jì)折舊 6500 貸:固定資產(chǎn) 8000 借:銀行存款 2000 貸:固定資產(chǎn)清理 1500 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 230.09 營(yíng)業(yè)外收入 269.91
這個(gè)230.09 是這么算出來(lái)的
就是應(yīng)繳納的增值稅=2000/1.13*0.13