你好,可以放到下個(gè)月做調(diào)整也沒事
2019年10月稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)增值稅申報(bào)表已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額22259.57,一般加計(jì)抵扣2225.57,但去年10月卻都沒有入賬,今年匯算清繳想調(diào)賬,如何寫會計(jì)分錄???申報(bào)表沒有問題,也認(rèn)了也抵扣,就時(shí)沒做帳,調(diào)賬不調(diào)表,怎么寫會計(jì)分錄啊?
老師,報(bào)銷的費(fèi)用中有專票,但是忘記入賬的時(shí)候分進(jìn)項(xiàng)稅了,系統(tǒng)中也沒去抵扣確認(rèn)過,報(bào)表已經(jīng)報(bào)上去了,放到下個(gè)月做調(diào)整也沒事吧?
老師,請問19年申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額有問題,1、申報(bào)表已認(rèn)證,賬上分錄做錯(cuò),沒有做到進(jìn)項(xiàng)稅額,全部計(jì)入費(fèi)用;2、19就是已認(rèn)證申報(bào)抵扣,但是19年未入賬。20年的申報(bào)有認(rèn)證抵扣了的發(fā)票,但是賬上也沒有做賬,這種我應(yīng)該在當(dāng)期怎么調(diào)整嗎?
賬上與電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)中的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致,查賬發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額直接計(jì)入到費(fèi)用中了,但是申報(bào)的時(shí)候又認(rèn)證抵扣了,請問這筆稅額如何調(diào)整
老師,如果說這個(gè)月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,明細(xì)是商品A,但是商品A這個(gè)月沒有銷售出去,我做賬的時(shí)候做到了庫存商品里,報(bào)稅的時(shí)候我也能認(rèn)證抵扣的是吧
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
這個(gè)月是管理費(fèi)用,銀行存款,下個(gè)月就可以借紅字管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅,可以嗎?還是要整筆沖紅再入正確的
還是說這比抵扣我不要了也可以?因?yàn)橹挥幸话俣鄩K錢
下個(gè)月就可以借紅字管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅,也可以不要了