您好 請問是應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸方500么

之前年度遺留的應(yīng)交個(gè)人所得稅科目余額500元,怎么處理?
借應(yīng)交所得稅,貸以前年度調(diào)整,這個(gè)科目應(yīng)交所得稅有余額,這個(gè)要怎么調(diào)?
公司小規(guī)模納稅人,科目余額表顯示應(yīng)交增值稅科目2022年年初貸方余額172.14元(其中明細(xì)科目銷項(xiàng)稅貸方余額17267.71元,已交稅金貸方余額-15381.86元,減免稅額貸方余額-1713.44元),無2021年賬套只有2022年初數(shù)至今賬套,2022年10月末應(yīng)交增值稅科目及明細(xì)科目余額還是年初余下來的數(shù),但目前報(bào)稅未發(fā)現(xiàn)有欠交稅費(fèi),歷史遺留的應(yīng)交增值稅貸方余額需要做什么會計(jì)處理呢?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方有0.01元的余額,是之前會計(jì)遺留問題,現(xiàn)在怎么把沖平,放哪個(gè)科目
以前會計(jì)遺留下來的年度未交增值余額在借方,現(xiàn)年度要怎么處理掉之前遺留的余額
分公司 獨(dú)立核算的 是不是就是跟正常公司一樣了 要繳納增值稅企業(yè)所得稅那些 然后 分公司盈利后可以給總公司分紅么 需要交稅么 分紅給總公司后 這個(gè)款是不是也只能用于公司開支
老師公司經(jīng)營食堂項(xiàng)目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標(biāo)和午餐餐標(biāo),還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人早餐用餐成本和午餐成本) 已知早餐餐標(biāo)10元 午餐餐標(biāo)20元 早餐用餐次數(shù)1000 午餐用餐次數(shù)1500
老師有做酒吧方面的會計(jì)課程嗎?
老師公司經(jīng)營食堂項(xiàng)目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標(biāo)和午餐餐標(biāo),還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人早餐用餐成本和午餐成本)
老師,您好,我司跟房東公司簽的租賃合同,收款賬戶是第三方收款,然后房東公司成了失信人名單,開不了發(fā)票,也付不了款,房東將原公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到了新公司,用新公司給我們開的發(fā)票,請問需要什么手續(xù)資料才能保證合規(guī)呢
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬的產(chǎn)品,現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)品的原因終止了合作,對方支付了10萬,現(xiàn)在要求開10萬元發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
個(gè)體月開票額度是20萬,就是一個(gè)季度能開60萬的發(fā)票對嗎?但是一個(gè)季度超30萬就得交稅了是嗎
請問老師,出口企業(yè),CIF價(jià),簽訂合同金額是應(yīng)該和報(bào)關(guān)單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進(jìn)我公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)呢?


對的老師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:營業(yè)外收入