你好!稅務(wù)局代開的屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,不用申報(bào)個(gè)稅,所以這個(gè)說法是錯(cuò)的。
老師,申報(bào)個(gè)稅時(shí)按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)稅費(fèi),按勞務(wù)費(fèi)的金額找稅務(wù)局代開發(fā)票入賬,這個(gè)說法對(duì)嗎
老師,我們有兼職寫稿的,代扣代繳個(gè)稅的時(shí)候按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào),還是按照稿酬費(fèi)申報(bào)呢
個(gè)人稅局代開發(fā)票,收票方按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)時(shí),請(qǐng)問是按照發(fā)票上的含稅金額申報(bào)還是不含稅金額申報(bào)?
老師,我想問一下,個(gè)人申請(qǐng)代開發(fā)票,不管開的發(fā)票是服務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi),咨詢費(fèi),是不是都是要按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅?
老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,按其他建筑服務(wù)開的勞務(wù)費(fèi),和安裝費(fèi),是不是在稅務(wù)局就已經(jīng)把稅交完了,我們公司在不需要給他按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅了
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
那給員工按照勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放工資,是不是需要發(fā)票啊
是的,如果沒有發(fā)票就要報(bào)個(gè)稅。
老師,公司有員工,不繳納社保,但是發(fā)放工資,是按照綜合所得申報(bào)個(gè)稅嗎
是的,工資薪金按照綜合所得申報(bào)個(gè)稅。
那如果我按照勞務(wù)費(fèi)的方式給他申報(bào)個(gè)稅呢
申報(bào)個(gè)稅就是按勞務(wù)費(fèi)方式申報(bào)的
老師,是這樣,我沒表述清楚,是員工在公司給他付工資,按照勞務(wù)報(bào)酬的方式給他算工資,這塊申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是在哪里申報(bào)
在勞務(wù)報(bào)酬所得那里申報(bào)
老師,6000的勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅額和收入,6000-6000*(1-20%)*20%,這樣算嗎
勞務(wù)報(bào)酬是應(yīng)該是6000*(1-20%)*20%
這個(gè)算出來是稅率吧
這個(gè)是算出要交多少個(gè)稅
然后6000減去稅率就行了吧
上面那個(gè)公式已經(jīng)算出了要繳納的個(gè)稅,你想算出什么數(shù)據(jù)呢?
發(fā)放給這位員工的工資數(shù)
用6000減去個(gè)稅和社保個(gè)人承擔(dān)部分