不一定的 你好有實(shí)收資本等
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)需要和所有者權(quán)益合計(jì)相等嗎
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和所有者權(quán)益代表什么啊
資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)和負(fù)責(zé)?所有者權(quán)益不相等,差異利潤(rùn)分配這個(gè)金額咋回事了
資產(chǎn)負(fù)債表里面 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 那未分配利潤(rùn)等于什么
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)怎么算 我是這樣子倒推的 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 因此,資產(chǎn)總計(jì)=負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益-負(fù)債合計(jì)-實(shí)收資本=未分配利潤(rùn)
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒(méi)有出貨。訂單金額5522元。參與國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元。款項(xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國(guó)補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來(lái)5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開(kāi)具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來(lái),我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開(kāi)13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過(guò)來(lái)后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫(kù),到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)的時(shí)候他就默認(rèn)這樣手動(dòng)改不了怎么辦
你好,截圖你的報(bào)表看一下。
自己填不了,本來(lái)所有者權(quán)益合計(jì)是476390.58
哦哦哦我錯(cuò)了我少寫了一個(gè)0
謝謝老師啊
不用客氣的,工作愉快。