多計(jì)提的紅沖,少計(jì)提了補(bǔ)計(jì)提上
上月計(jì)提工資,次月發(fā)放工資時(shí)與計(jì)提有差異,這個(gè)差異怎么處理呢?
預(yù)提當(dāng)月工資費(fèi)用,下月實(shí)際發(fā)放,預(yù)提與實(shí)發(fā)的差異如何處理?
我想問計(jì)提工資,計(jì)提的工資數(shù)據(jù)是從哪里獲得,次月發(fā)放與計(jì)提是不是有差異?
老師好,計(jì)提工資與發(fā)放工資有差異有影響嗎?
老師,請(qǐng)問下,計(jì)提工資和發(fā)放有差異,差額是調(diào)整呢。還是下月計(jì)提少計(jì)提,把金額調(diào)對(duì)呢?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)???
老師,來報(bào)銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時(shí)候是從購(gòu)買日開始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開始抄
管理費(fèi)用的車輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
計(jì)提8月工資:借:管理費(fèi)用 47000 制造費(fèi)用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬247000 發(fā)放時(shí)借:分錄是借應(yīng)付職工薪酬 24萬 貸 其他應(yīng)付款-互助基金 1000 管理費(fèi)用- 供水費(fèi) 2000 其他應(yīng)收款/保險(xiǎn)/公積金 2萬 銀行存款 217000 怎么算管理費(fèi)用和制造費(fèi)用出來調(diào)整
貸方這個(gè)供水費(fèi)是什么意思 這里看不出管理費(fèi)用和制造費(fèi)用發(fā)了分別是多少
計(jì)提8月工資:借:管理費(fèi)用 47000 制造費(fèi)用 20萬 貸:應(yīng)付職工薪酬247000 發(fā)放時(shí)借:分錄是借應(yīng)付職工薪酬 24萬 貸 其他應(yīng)付款-互助基金 1000 管理費(fèi)用- 供水費(fèi) 2000 其他應(yīng)收款/保險(xiǎn)/公積金 2萬 銀行存款 224000 怎么算管理費(fèi)用和制造費(fèi)用出來調(diào)整
就是水電費(fèi)
老師,計(jì)提的分錄對(duì)嗎?
計(jì)提的分錄不對(duì) 多了 但是多了多少我看不出來 得去你的工資表上找
老師,你可以打個(gè)比喻嗎,一個(gè)計(jì)提的,一個(gè)次月發(fā)的
多的怎么沖掉的,拜托你了
借管理費(fèi)用10 制造費(fèi)用20 貸應(yīng)付職工薪酬30 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬30 貸銀行存款25 其他應(yīng)付款5
謝謝郭老師
不用客氣的 應(yīng)該的
老師如果有空寫一個(gè)計(jì)提多了,發(fā)放少了的分錄給我學(xué)習(xí)一下。我不會(huì)
借管理費(fèi)用30 制造費(fèi)用20 貸應(yīng)付職工薪酬50 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬30 貸銀行存款25 其他應(yīng)付款5 紅沖借管理費(fèi)用-10 制造費(fèi)用-10 貸應(yīng)付職工薪酬-20