你好,同學(xué) 你這里問的是回這個(gè)機(jī)構(gòu)地還應(yīng)該交納的增值稅,就是用總的收入來計(jì)算銷項(xiàng)稅,再減去進(jìn)項(xiàng),再減去之前在這個(gè)項(xiàng)目地預(yù)繳的,就是回機(jī)構(gòu)地應(yīng)該交的。
老師,這個(gè)題沒看懂,能否解答一下?
老師,這題能解釋一下嗎?答案沒看懂,沒思路
老師,您能不能給講一下這道題3.4兩小問,看答案解析沒看懂
老師,沒看懂這個(gè)答案,能解釋一下嗎
老師,這個(gè)題目考的點(diǎn)沒看懂,答案也沒看太懂,麻煩講解下
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
不好意思老師發(fā)錯(cuò)了,本來想問這題的,答案沒看懂。
這個(gè)固定裝置的這個(gè)是不交購置稅的,可以享受免稅。那么后面這個(gè)的話,你就是按照不含增值稅的金額乘以10%,你這里應(yīng)該是交一萬五才對呀。