不需要認證的,在主表和附表四減免表里面填寫。
企業(yè)初次購買金稅盤收到的增值稅專用發(fā)票全額抵扣,增值稅發(fā)票還需要在發(fā)票認證平臺認證嗎?還是直接在增值稅報表上手動填寫
開具廚房用的餐具、燃氣灶、抽油煙機等發(fā)票,開了增值稅專用發(fā)票,福利費不能抵扣,這批發(fā)票還要去增值稅認證平臺認證嗎?認證后再轉(zhuǎn)出稅金操作,還是不用認證發(fā)票,直接入費用就好了?
老師你好,收到航天信息的增值稅專用發(fā)票,可以直接全額抵扣,在發(fā)票勾選認證平臺需要點發(fā)票勾選不抵扣嗎?還是怎么操作?這張發(fā)票一直掛在認證頁面
老師,請問填寫增值稅及附加稅費申報表時本期有進項票也在認證平臺勾選了,但是還沒有銷項票,需要填寫表格里面的認證相符的增值稅專用發(fā)票信息嗎?
在申報增值稅前,需要認證抵扣發(fā)票,但是沒有進項只有銷項發(fā)票,還需要去認證系統(tǒng)認證發(fā)票嗎?是不是就可以直接申報增值稅?
郭老師接的 勞務(wù)公司,在什么情況下要多做成本,多做假成本不就是做假賬[囧]
填企業(yè)的匯算清繳我需要先準備些什么資料?
3月母公司給子公司實繳了50萬元實收資本。但是稅務(wù)局只能按年度申報營業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請問母公司年末還需要繳納實收資本的印花稅嗎?
老師好,請問下,房地產(chǎn)企業(yè),土地增值稅清算,未達起征點,退回預繳的土地增值稅,怎么處理?是沖營業(yè)稅金附加,還是記以前年度損益調(diào)整?
律師事務(wù)所,營業(yè)執(zhí)照合伙的有3個律師,其實實際上控制公司的是另外兩個人,咋按經(jīng)營所得申報呢
老師,請問一下我們公司名下有兩個車子,現(xiàn)在我們地址變了,股東變了,法人變了,公司名稱也變了,那我這個車子胡需要變更嗎
你好,老師。我想問下我2024年單位賠償給一個員工一次性補償金7.2萬元,這個我計入借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資了,這個賬我怎么調(diào)整,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報,這個一次性補償金工會經(jīng)費是不是也不用交??!
老師您好,請問一下我們公司采購原料,大批量采購,東西價值小,數(shù)量多,不好一個一個去數(shù),所以采購去采購的時候數(shù)量不好確認,目前是按照實際到貨收貨去做的入庫,請問有什么好方法嗎?
收入掛往來,這是什么意思,為什么不要這樣做
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療機構(gòu),預算會計應(yīng)收醫(yī)療款記在哪個科目呢
主表應(yīng)納稅額減征額是填全部金額還是正好抵扣的稅額
如果全部的金額大于抵扣的金額,填寫抵扣的。
主表填寫抵扣的金額,附表四是不是和主表填寫一樣的金額,剩余的金額是不是不用填寫,留待下期抵扣
你好是的,是這么填寫的。