你好,查賬征收的企業(yè)所得稅季報(bào)表A表只有本年累計(jì),那10月份申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,是填寫(xiě)1—9月份的累計(jì)發(fā)生額
我們公司查賬征收的 企業(yè)所得稅季報(bào)表A表只有本年累計(jì) 這個(gè)季度是填7.8.9還是1-9的金額
3季度企業(yè)所得稅季報(bào)表,本年累計(jì)金額應(yīng)該填1至9月份的累計(jì)收入和成本嗎?
申報(bào)季度企業(yè)所得稅,所屬稅期是7-9,但是表格上面寫(xiě)的是本年累計(jì),那是填寫(xiě)本年累計(jì)金額 還是填寫(xiě)本季度的金額???
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)中,本年累計(jì)金額,是填第三季度的累計(jì)還是填1-9月的累計(jì)
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào),A表的本年累計(jì)金額是填該季度三個(gè)月的還是全年的累計(jì)額?
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳稅申報(bào)了2次怎么辦?
老師利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用,3月份發(fā)生的,利潤(rùn)表本年累計(jì)有數(shù)據(jù),4月份利潤(rùn)表本年累計(jì)里面有數(shù)據(jù),5月份利潤(rùn)表本年累計(jì)就帶不出來(lái)了。請(qǐng)老師指教。謝謝老師!
匯算清繳符合退稅的(異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅的退稅),現(xiàn)在申請(qǐng)退稅了。如果后面還有可以退稅的,可以再更正,再退這部分稅回來(lái)嗎?(因?yàn)橥饨?jīng)證作廢了,有七千多的異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅,系統(tǒng)沒(méi)有帶出來(lái)。還在查怎么處理這部分稅)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我采購(gòu)商品,做賬的時(shí)候可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?因?yàn)榛疚耶?dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月就銷售了
清稅證明!租金3.5需要多少稅!
老師好,公司賣車給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)需要交哪里稅?
稅款繳納以后因?yàn)橐恍┰?,?00多,現(xiàn)在不需要退回,這個(gè)損失,計(jì)入哪個(gè)科目
老師:我們?nèi)ツ暧幸恍┢脚_(tái)刷單,沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在我想把這些沒(méi)確認(rèn)收入的增值稅給補(bǔ)了,要怎么處理?分錄要怎么做?
老師,公司賬戶收到微信認(rèn)證0.01元怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們公司租的其他公司的廠房,但是城鎮(zhèn)土地使用稅我們承擔(dān),我們通過(guò)對(duì)公賬戶把錢轉(zhuǎn)給對(duì)方公司,對(duì)方給我們一份完稅憑證,繳款單位是對(duì)方公司,這個(gè)我應(yīng)該怎么入賬?會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)?
明白了 那之前的人報(bào)的是當(dāng)季的 但因?yàn)槲覀児疽恢碧幱谔潛p 不存在交稅 是不是影響不大
你好,有影響(雖然不影響納稅),需要去做更正申報(bào)才是的
那可以在之后年度匯算修改嗎 就是現(xiàn)在不去更正
你好,個(gè)人建議是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就去更正