你好! 收購(gòu)環(huán)節(jié)不用繳納增值稅的
題目:甲煙草公司2019年12月向煙農(nóng)收購(gòu)一批晾曬煙葉,支付收購(gòu)價(jià)款為117萬(wàn)元,實(shí)際支付的價(jià)外補(bǔ)貼是10萬(wàn)元。 提問:甲煙草公司應(yīng)繳納的增值稅是多少?
6.某煙草公司2017年8月8日支付煙葉收購(gòu)價(jià)款88萬(wàn)元,另向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10萬(wàn)元。該煙草公司8月收購(gòu)煙葉應(yīng)繳納的煙葉稅為(??? )萬(wàn)元。 A.17.6 B.19.36 C.21.56 D.19.6 【答案】B 【解析】應(yīng)繳納的煙葉稅額=88×(1+10%)×20%=19.36(萬(wàn)元)。,這里不太理解。應(yīng)該用88+10)*20%啊
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月從煙農(nóng)手中收購(gòu)煙葉用于生產(chǎn)煙絲,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款60萬(wàn)元,價(jià)外補(bǔ)貼6萬(wàn)元,將煙葉運(yùn)回企業(yè)支付給運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。則該卷煙生產(chǎn)企業(yè)2019年10月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。A10.30B9.43C10.41D8.65
某煙草公司2019年8月8日支付煙葉收購(gòu)價(jià)款88萬(wàn)元,另向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10萬(wàn)元。該煙草公司8月收購(gòu)煙葉應(yīng)繳納的煙葉稅多少萬(wàn)元?
商河公司系從事卷煙批發(fā)、煙葉收購(gòu)與銷售的煙草商業(yè)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2020年1月從煙農(nóng)收購(gòu)烤煙葉一批,開具了收購(gòu)發(fā)票,分別注明收購(gòu)價(jià)款10000萬(wàn)元和價(jià)外補(bǔ)貼1000萬(wàn)1.根據(jù)涉稅原始資料正確計(jì)算企業(yè)應(yīng)納的煙葉稅,并進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
那公司本身不需要交增值稅嗎?
銷售環(huán)節(jié)才交納增值稅的
收購(gòu)不是相當(dāng)于購(gòu)買嘛?
是的,購(gòu)買不用交納稅款的
購(gòu)買不用交進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那銷項(xiàng)稅應(yīng)該怎么計(jì)算
題目沒有銷售信息。也沒有說(shuō)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人