同學(xué),按開票的金額的
老師你好,請(qǐng)問個(gè)體工商戶為核定征收每月5萬,那每個(gè)月申報(bào)的稅費(fèi)是按5繳納還是按照開具發(fā)票金額來繳納呢?謝謝了
老師 請(qǐng)問個(gè)體工商戶核定每月20萬,每個(gè)季度60萬 如果我只開到40萬一個(gè)季度 那么按60還是按40萬申報(bào)繳納增值稅呢?
老師,你好,我們是一個(gè)商貿(mào)企業(yè),每月一次給順豐結(jié)算快遞費(fèi)用,雙方?jīng)]有簽合同,只是每月匯總開一次發(fā)票,需要繳納印花稅嘛?如果繳納,是按照那個(gè)稅目繳納,是含稅金額,還是不含稅金額計(jì)稅呢?謝謝,麻煩老師了
老師你好,我是小規(guī)模個(gè)體戶,2022年1一6月申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是查賬長(zhǎng)征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額為5萬,請(qǐng)問是每個(gè)月只能開5萬的票嗎,一個(gè)季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅季度還用申報(bào)嗎?謝謝
老師 核定應(yīng)稅所得率征收的話 個(gè)體工商戶是不是按照每個(gè)月開票的收入 然后乘應(yīng)稅所得率來繳納個(gè)稅呢
年報(bào)時(shí),今年無購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購(gòu)沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
票據(jù)3萬內(nèi)免個(gè)稅吧?超過3萬就按核定的千分之六繳納吧?
如果專員跟我定個(gè)5萬的話,我有個(gè)月萬一有8萬的票那會(huì)怎樣呢?謝謝老師
低于定額按定額交,超過定額就按實(shí)際的算,