你好 意思是全部打包計(jì)入固定資產(chǎn)的嗎。 你們做的軟件賬嗎?這個(gè)有點(diǎn)不好處理了 現(xiàn)在是10臺(tái)一起銷(xiāo)售的不 ?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司有一種叫挑腳車(chē)的固定資產(chǎn),以前的同事入賬時(shí)是10臺(tái)一起入固定資產(chǎn)的,現(xiàn)在做二手車(chē)處理,但是又不是賣(mài)給同一個(gè)人,這個(gè)固定資產(chǎn)該怎么處理
老師,以前買(mǎi)設(shè)備時(shí)是三臺(tái)總價(jià)一起入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在突然賣(mài)了其中一臺(tái),這下該怎么處理呀?
老師我公司把不該入固定資產(chǎn)的車(chē)輛誤入在公司的固定資產(chǎn)并已經(jīng)提取了折舊,現(xiàn)在要把這這車(chē)轉(zhuǎn)入到庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)購(gòu)車(chē)的車(chē)輛購(gòu)置稅也放入到固定資產(chǎn)科目,現(xiàn)在要從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到存貨,可是購(gòu)置稅該怎樣處理呢?也一同隨固定資產(chǎn)原值轉(zhuǎn)入到庫(kù)存商品科目嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師您好,請(qǐng)問(wèn)在二手車(chē)市場(chǎng)處置掉公司的固定資產(chǎn)車(chē)輛,大概如何做分錄,是不是這樣: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行/庫(kù)存現(xiàn)金 貸: 固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 貸:其他業(yè)務(wù)收入(用收到的賣(mài)車(chē)前/(1+13%)*13%
您好,有個(gè)問(wèn)題:公司賣(mài)車(chē),以前2018年買(mǎi)的車(chē),但是以前固定資產(chǎn)臺(tái)賬中沒(méi)有這臺(tái)車(chē),那么我沒(méi)法做固定資產(chǎn)清理是吧?賣(mài)車(chē)的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票是賣(mài)了20000塊錢(qián),我直接寫(xiě)分錄: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 20000 貸:營(yíng)業(yè)外收入-處置固定資產(chǎn)利得 20000 這樣嗎?
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢(qián)全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢(qián)是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢(qián)怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢(qián)不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
但是是10臺(tái)一起入固定資產(chǎn),但是現(xiàn)在賣(mài)又不是一起賣(mài),先賣(mài)一臺(tái),然后有三臺(tái)又壞了,要報(bào)廢處理。不知道該怎么操作。我們是用軟件做賬的
你好 那你這個(gè)一起打包的話 就算這樣 還有6臺(tái)是在用的。 你沒(méi)法處理德你只有去看看能不能修改固定資產(chǎn)的卡片。 按單臺(tái)來(lái)處理