這個不一定 得看你稅務(wù)局 很多地方?jīng)]有輔導(dǎo)期了 可以認(rèn)證
我們是新成立的公司,有輔導(dǎo)期嗎? 稅務(wù)局發(fā)票也給我們批下來了,說是可以正常開票了 ,那我們就進(jìn)項可以認(rèn)證嗎 ?之前沒接過新公司 所以不太清楚 麻煩老師一塊解答一下?
老師,公司新成立1個多月,電子稅務(wù)局 已經(jīng)有了很多進(jìn)項發(fā)票記錄,因為我們公司 會計(總賬)和稅務(wù)是分開的,我是稅務(wù),那么我需要通知總賬這個情況嗎?因為我還沒有看到發(fā)票,只是電子稅務(wù)局里有進(jìn)項發(fā)票記錄了。 還有這些發(fā)票可以下個月再認(rèn)證、入賬嗎?這個月不管他們可以嗎?不太懂實操。
你好老師,想咨詢一下,我們老板購買鋼材,鋼材公司老板覺得自己稅點太高就找了其他小公司給我們需開了張發(fā)票,而我們老板的錢就私轉(zhuǎn)給了鋼材老板的私戶,有個老會計就說這張需開發(fā)票可以通過股東個人墊資支付了備注清楚就可以了?(通過備用金還能理解,通過股東墊資不是八竿子打不著沒有記錄的發(fā)票嗎)老師可以指導(dǎo)答疑一下嗎?[微笑]
您好!老師,我想請交下,我們公司租給了一個銀行,現(xiàn)在他們要求開水電費發(fā)票,我們這個公司是在供電局開了戶的,也交了電費的,按說是可以開給對方電費發(fā)票的,是吧,但是就水費應(yīng)該是是不能開的,因為這個公司沒有在自來水公司開戶,是在我們另外一個公司開的戶,當(dāng)然也是我們老板的公司,但是又是獨立的公司,我現(xiàn)在就想請教老師,我們可不可以在開戶的公司把水費開給我們這個公司然后再開給我們的租戶銀行,這樣操作可以嗎?如果不能,老師麻煩指導(dǎo)下該怎么操作?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎