同學(xué)你好 進(jìn)口材料退貨,可以申請(qǐng)退回所交的增值稅和關(guān)稅
請(qǐng)問(wèn)公司把存貨退回到國(guó)外的供應(yīng)商,需要交什么稅,進(jìn)口時(shí)繳納的關(guān)稅和增值稅可以退嗎?存貨無(wú)任何問(wèn)題,只是我們不賣(mài)了退回到國(guó)外。
請(qǐng)問(wèn)我公司有國(guó)外退貨,退了一批貨回來(lái),當(dāng)時(shí)這個(gè)退貨不是我們公司的名義出口的,是用別的公司代我們出口的,但是退回來(lái)的時(shí)候我們就做的是進(jìn)口,所以就產(chǎn)生了一個(gè)進(jìn)口的增值稅,我會(huì)計(jì)分錄上要怎么做呀?
外貿(mào)企業(yè)向供貨商購(gòu)買(mǎi)了一批貨然后再賣(mài)出國(guó)外,供貨商開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票給外貿(mào)企業(yè),外貿(mào)企業(yè)收到發(fā)票并申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,國(guó)外公司讓這批貨退回。供貨商說(shuō)退回需要將已經(jīng)開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票退給他們,但是已經(jīng)退稅下來(lái)了,外貿(mào)企業(yè)該如何將這個(gè)發(fā)票給供貨商?開(kāi)紅字發(fā)票嗎?還是要先將已經(jīng)退稅的歸還稅務(wù)局?
外貿(mào)a公司購(gòu)買(mǎi)一批產(chǎn)品1賣(mài)給國(guó)外,后來(lái)貨到國(guó)外之后,因?yàn)橐恍┰驅(qū)Ψ讲皇詹⑼嘶?,外貿(mào)a收到這批貨后支付了到港的關(guān)稅跟進(jìn)口增值稅?,F(xiàn)在外貿(mào)a決定內(nèi)銷(xiāo),賣(mài)給國(guó)內(nèi)其他公司,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票嗎?并且進(jìn)口增值稅怎么抵扣?
外貿(mào)A公司向供應(yīng)商B公司購(gòu)買(mǎi)了一批貨,然后賣(mài)給國(guó)外C公司,C公司幾個(gè)月收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,并將貨全部退給A公司,因退運(yùn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),A公司辦理貨物退運(yùn)繳納了進(jìn)口關(guān)稅跟增值稅。(B公司當(dāng)時(shí)開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,A公司收到后并申請(qǐng)了出口退稅。退款已收。),現(xiàn)在A公司可以直接將退回來(lái)的貨賣(mài)給國(guó)內(nèi)其他公司嗎? 另外已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)的退稅是否還要返還給稅務(wù)局?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒(méi)看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢(qián).怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢(qián)?7月15號(hào)又發(fā)多少錢(qián)?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。