一、國稅局收以下稅種: 1.增bai值稅;du 2.消費稅; 3.燃油稅; 4.車輛購置zhi稅; 5.出口產(chǎn)品退稅; 6.進(jìn)口產(chǎn)品增值稅、消dao費稅; 7.儲蓄存款利息所得個人所得稅; 8.地方和外資銀行及非銀行金融企業(yè)所得稅; 9.個體工商戶和集貿(mào)市場繳納的增值稅、消費稅; 10.中央稅、共享稅的滯納金、補稅、罰款。 11.證券交易稅(未開征前先征收在證券交易所交易的印花稅); 12.鐵道、各銀行總行、保險總公司集中繳納的營業(yè)稅、所得稅和城市維護建設(shè)稅; 13.境內(nèi)的外商投資企業(yè)和外國企業(yè)繳納的增值稅、消費稅、外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅; 14.中央企業(yè)所得稅;中央與地方所屬企、事業(yè)單位組成的聯(lián)營企業(yè)、股份制企業(yè)所得稅;2002年1月1日以后新辦理工商登記、領(lǐng)取許可證的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等組織繳納的企業(yè)所得稅; 15.中央明確由國家稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收的其他有關(guān)稅費; 增值稅、資源稅、證券交易稅為中央與地方共享稅。由國稅局征收的共享稅由國稅局直接劃入地方金庫。 二、地方稅包括下列稅種: 1、繳交營業(yè)稅的地方企業(yè)所得稅(不含上述地方銀行和外資銀行及非銀行金融企業(yè)所得稅), 2、個人所得稅, 3、城鎮(zhèn)土地使用稅, 4、資源稅, 5、城市維護建設(shè)稅(不含鐵道部門、各銀行總行、各保險總公司集中交納的部分), 6、房產(chǎn)稅, 7、車船稅, 8、印花稅, 9、屠宰稅,(2006年2月17日起廢止地方稅書籍) 10、農(nóng)牧業(yè)稅, 11、對農(nóng)業(yè)特產(chǎn)收入征收的農(nóng)業(yè)稅(簡稱農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅), 12、耕地占用稅, 13、契稅, 14、筵席稅,(已失效) 15、土地增值稅。 16、地方教育附加稅。 由海關(guān)負(fù)責(zé)征收的稅種包括: 1.進(jìn)出口關(guān)稅 2.進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅、消費稅 3.船舶噸稅。
國家稅務(wù)局,地方稅務(wù)局,海關(guān)征收的稅種分別是那些
一家公司在國家工商總局注冊,那么稅務(wù)上的屬地可以是上海浦東嗎?實際經(jīng)營地、辦公場所是在上海的。
主管稅務(wù)機關(guān)名字是“國家稅務(wù)總局淮安市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局”是國稅機關(guān)還是地稅機關(guān)?
企業(yè)繳納的增值稅,附加稅,所得稅,個稅,印花稅等,哪些是交給地方稅務(wù)局,哪些是交給國家稅務(wù)局的?
根據(jù)《國家稅務(wù)局關(guān)于對技術(shù)合同征收印花稅問題的通知》((1989)國稅地字第34號)規(guī)定:“三、關(guān)于技術(shù)服務(wù)合同的征稅范圍問題,里面有包含技術(shù)中介合同。那我司有那種介紹他人的這種代理服務(wù)(技術(shù)方面的)需要繳納印花稅嗎
你好老師,公司對公賬戶大量收無票收入 ,這個有風(fēng)險嗎
我們公司做電瓶車批發(fā)的,有鄉(xiāng)鎮(zhèn)小分銷商20多家,他們向我們公司采購后再賣出去,采購時我們開票給他們,他們打款,現(xiàn)在因為有國補政策,所以他們賣出去的車必須要13%的票,小分銷商開不出,由我們公司代開,錢進(jìn)我的公司,定期回款給分銷商,這樣我們相當(dāng)于開了兩次票,收入虛高,我們怎么處理合適?是不是要分銷商開票給我們?
老師,“應(yīng)交增值稅-個稅”科目余額為負(fù)數(shù),而且負(fù)的金額越累越多,光有支付出去的個稅,沒有貸方金額,這個會有哪些風(fēng)險呢?
老師,我公公司執(zhí)行的是企業(yè)會計制度,現(xiàn)在有2021年的一個進(jìn)項稅需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,今天把錢給交上了,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師,公司售賣某種機器帶有配件是免增值稅,但如果配件但賣的話要交稅?,F(xiàn)在的問題是進(jìn)了一批帶有配件的機器,有幾臺機器拆開售賣了。假如該機器帶有配件進(jìn)貨價是4萬元,配件單獨進(jìn)貨價是1萬元(但我們目前沒有單購配件),現(xiàn)在就是配套機器的配件單賣出去2套,請問該怎么處理,請問配件的成本價我怎么算?
請問下填統(tǒng)計局報表我們公司實際庫存是有產(chǎn)成品的,外賬數(shù)據(jù)為0,請問我填的時候是填0還是要編個數(shù)據(jù)。填0就要寫理由
老師,應(yīng)交增值稅-個稅科目余額為負(fù)數(shù),而且負(fù)的越累越累,意思是光有支付的賬,沒有計提的,這個會有哪些風(fēng)險呢?
老師現(xiàn)在的政策小微企業(yè)所得利潤額計算有分階段計算嗎?
23年的年報發(fā)現(xiàn)有錯誤,怎么辦
一個顧客買了3000除醛服務(wù),同時為了這項服務(wù)購買了溶液做耗材,問題1:耗材的進(jìn)賬的能抵扣嗎?問題2:怎么開具發(fā)票給客戶? 這種問題的會計賬務(wù)處理依據(jù)是什么?