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老師前期會計做的賬給客戶發(fā)貨,有客戶余額,我們現(xiàn)在不確定給客戶發(fā)沒發(fā)過了,客戶余額應(yīng)該為0,我是應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)無票收入好呢,還是做營業(yè)外呢

2020-09-28 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-28 15:58

去查下這個,看這個之前發(fā)貨沒 發(fā)貨這個做無票收入這個

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快賬用戶3916 追問 2020-09-28 15:59

老師已經(jīng)沒法確定發(fā)沒發(fā)了,已經(jīng)不合作了

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:03

合同有嗎,對賬單有沒有這個業(yè)務(wù),這個去查下,

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:04

要是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入這個對方多付款那這個不做增值稅收入,這個需要去確定下,看真實有沒有交易,有那這個需要轉(zhuǎn)無票收入這個涉及增值稅,要不后續(xù)稅局稽查這個不好說,

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快賬用戶3916 追問 2020-09-28 16:14

好的,謝謝老師

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快賬用戶3916 追問 2020-09-28 16:14

老師我們有個裝修款付給對方了,但是沒給我們開票,也不合作了,不給開了,我們要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:25

做借長期待攤費用,貸銀行,借管理費用 貸長期待攤費用匯算清繳納稅調(diào)增

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快賬用戶3916 追問 2020-09-28 16:26

老師我們之前一直放在了應(yīng)付里面

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:34

借長期待攤費用 貸應(yīng)付賬款,借管理費用 貸長期待攤費用匯算清繳納稅調(diào)增

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快賬用戶3916 追問 2020-09-28 16:35

老師就是到時匯算清繳調(diào)增是吧,那憑證附件我們放什么呢

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:46

是的,這個裝修白條單子這個

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快賬用戶3916 追問 2020-09-28 18:12

老師現(xiàn)在什么都沒有了,我們能寫個情況說明嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-28 18:23

啥都沒有你做內(nèi)賬吧不要做外賬了

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快賬用戶3916 追問 2020-09-28 18:40

可是老師他已經(jīng)在外賬掛了好久了

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齊紅老師 解答 2020-09-29 06:56

。。。。那之前裝修白條啥都沒有嗎?那直接做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,后面附件說是之前裝修費用支出

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去查下這個,看這個之前發(fā)貨沒 發(fā)貨這個做無票收入這個
2020-09-28
借:主營業(yè)務(wù)收入 2000(或相關(guān)成本費用,需沖減收入) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-客戶 2000 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-客戶 2000 貸:銀行存款 2000
2025-05-16
同學(xué)你好 有收入就計入主營業(yè)務(wù)收入
2022-03-25
同學(xué)你好 是不是另一個科目多了
2021-06-11
你好,?我們給客戶退款了,但是還沒開紅字發(fā)票 ,不能沖主營業(yè)務(wù)收入,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款?
2021-01-14
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