去查下這個,看這個之前發(fā)貨沒 發(fā)貨這個做無票收入這個
老師前期會計做的賬給客戶發(fā)貨,有客戶余額,我們現(xiàn)在不確定給客戶發(fā)沒發(fā)過了,客戶余額應(yīng)該為0,我是應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)無票收入好呢,還是做營業(yè)外呢
請問老師,我們公司是軟件開發(fā)公司,客戶在我們的軟件上開通了會員服務(wù),這個主營業(yè)務(wù)收入需要做主營業(yè)務(wù)成本嗎?還有這個服務(wù)客戶不要求開發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?
老師,請問下, 我們公司租給客戶汽車, 但是發(fā)生了事故, 保險公司把賠償500打到了我們公司賬戶, 實際這筆錢是應(yīng)該給客戶的 ,客戶想把500抵掉租金了, 這筆500是做營業(yè)外收入還是其他應(yīng)付款呢?
老師就是我們收到客戶10000,但是我們應(yīng)該返2000給客戶,但是我們做賬的時候做了主營業(yè)務(wù)收入10000,現(xiàn)在要返2000給客戶只是掛賬沒有返錢給他,我們應(yīng)該怎么寫這個分錄?
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會計分錄
你好我想問一下,做憑證頁面,附件數(shù)是指幾張附件憑證還是幾份附件憑證
老師,外面請的講師,對方是個人不是單位性質(zhì),這種是要到稅務(wù)局開勞務(wù)費發(fā)票嗎?如果不開發(fā)票有哪些壞處
老師您好,小規(guī)模建筑公司,想要注銷,但是應(yīng)收和應(yīng)付都有余額,兩百多萬,這樣怎么才能注銷
填工商年報時,股權(quán)變更了,認(rèn)繳出資時間怎么填寫
老師,收派服務(wù)的發(fā)票能放到業(yè)務(wù)招待費里嗎?
郭老師請問下公司購買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個發(fā)票是開銷售不動產(chǎn),還是一部分開銷售不動產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
我有一筆非貿(mào)付匯(支付給母公司特許權(quán)使用費)超過5萬美金。向銀行遞交付款時(需向銀行提交支付備案表)。此表我找不到了,怎么辦
票據(jù)貼息的費用計入財務(wù)費用了,請問貼息的費用沒有發(fā)票,我們匯算清繳調(diào)增的時候在哪里調(diào)增
#提問#老師 稅局發(fā)的疑點是前一年度、前二年度、前三年度營業(yè)收入有增加額,前四年度(2020年)企業(yè)所得稅貢獻率和前一年度(2023年)企業(yè)所得稅貢獻率相比,說所得稅貢獻率是負百分比,讓寫情況說明,該從哪些方面著手來寫?
老師已經(jīng)沒法確定發(fā)沒發(fā)了,已經(jīng)不合作了
合同有嗎,對賬單有沒有這個業(yè)務(wù),這個去查下,
要是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入這個對方多付款那這個不做增值稅收入,這個需要去確定下,看真實有沒有交易,有那這個需要轉(zhuǎn)無票收入這個涉及增值稅,要不后續(xù)稅局稽查這個不好說,
好的,謝謝老師
老師我們有個裝修款付給對方了,但是沒給我們開票,也不合作了,不給開了,我們要怎么處理呢
做借長期待攤費用,貸銀行,借管理費用 貸長期待攤費用匯算清繳納稅調(diào)增
老師我們之前一直放在了應(yīng)付里面
借長期待攤費用 貸應(yīng)付賬款,借管理費用 貸長期待攤費用匯算清繳納稅調(diào)增
老師就是到時匯算清繳調(diào)增是吧,那憑證附件我們放什么呢
是的,這個裝修白條單子這個
老師現(xiàn)在什么都沒有了,我們能寫個情況說明嗎
啥都沒有你做內(nèi)賬吧不要做外賬了
可是老師他已經(jīng)在外賬掛了好久了
。。。。那之前裝修白條啥都沒有嗎?那直接做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,后面附件說是之前裝修費用支出