你好!沖減當月銷項稅就可以

老師,8月升為一般人后紅沖了一張小規(guī)模時的發(fā)票,稅金怎么處理?我原分錄紅字對嗎? 因為小規(guī)模和一般人應交稅金明細科目不一樣,現(xiàn)在,月末小規(guī)模的應交增值稅明細有筆負數(shù)怎么結平?
老師我是建筑業(yè),當月預繳了增值稅和附加稅,我作為一般納稅人和小規(guī)模分別應該怎么寫分錄?還有月末怎么結轉增值稅?求詳細的,謝謝,二三級科目都需要
小規(guī)模納稅人開了一張紅字發(fā)票,本月應交稅費為負數(shù)了,在增值稅申報表上怎么反應呢?以后有要交稅的是不是會自動抵掉???還需不需要做什么分錄
下列有關小規(guī)模納稅人的說法中,正確的有()。A小規(guī)模納稅人在購進貨物、應稅服務或應稅行為時,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,一律不予抵扣B“應交稅費——應交增值稅”期末借方余額,反映小規(guī)模納稅人尚未交納的增值稅C小規(guī)模納稅人在進行賬務處理時,只需在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”明細科目,該科目不再設置增值稅專欄D一般來說,小規(guī)模納稅人采用銷售額和應納稅額合并定價的方法向客戶結算款項
老師您好,我12月是小規(guī)模納稅人,需要交的增值稅是3212.59元,1月份我生成一般納稅人,但1月紅沖了一張12月的發(fā)票,又重新開了一張稅率為1%的發(fā)票,但開的金額要比紅沖的那張金額少,所以應交稅費-應交增值稅繳納的時候借方余額還有錢79.88,我怎么處理,因為現(xiàn)在是一般納稅人,沒有應交稅費-應交增值稅這個科目了,我怎么把這個79.88轉到哪?
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
小規(guī)模時,貸:應交稅費-應交增值稅 現(xiàn)在變一般人紅沖時: 1.貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 紅字? 還是2.貸:應交稅費-應交增值稅 紅字?
你好!現(xiàn)在你們是一般納稅人了貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 紅字就可以
好的,謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評謝謝