你好 發(fā)生額合計這個有嗎
根據(jù)所提供的資料,開設(shè)基本生產(chǎn)成本、輔助生產(chǎn)成本、制造費用明細賬,登記期初余額;2、依據(jù)提供的資料,進行整理歸集和審核,填制原始憑證或原始憑證匯總表,并對需要分配的費用,選擇合理的分配標準進行費用分配,編制費用分配表;3、依據(jù)費用分配表資料,編制會計分錄(記賬憑證),登記相關(guān)賬簿(總賬及明細賬);4、清查盤點月末在產(chǎn)品數(shù)量,計算確定本期完工產(chǎn)品總成本和單位成本。案情分析材料費用分配表
結(jié)轉(zhuǎn)成本明細表,料工費怎么倒擠?只有期初數(shù)據(jù),根據(jù)銷售確認了可以沖的成本合計數(shù),怎么分給料工費?
結(jié)轉(zhuǎn)成本明細表,料工費怎么倒擠?只有期初數(shù)據(jù),根據(jù)銷售確認了可以沖的成本合計數(shù),怎么分給料工費?
二上面所提江任公司(見實驗二職工酬分配)根據(jù)生產(chǎn)成本明分類施戶編制產(chǎn)成本計算表和B產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算表并結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本(表3-10.表3-1)名生產(chǎn)成本一A產(chǎn)品生產(chǎn)成本明分戶(2證號數(shù)直材料真樓人工制造費用計期初在產(chǎn)品成本.0400.01000008000耗材料1800001800000生產(chǎn)工人工5計提利費112001分配制造費用5全部生產(chǎn)成本200000m10370表生產(chǎn)成本明分戶(21名稱生產(chǎn)成本產(chǎn)品直接材料直接人工制造費用4年憑證合計2700號數(shù)20∞0材料產(chǎn)工人工20000計提利費1分配制造用設(shè)A產(chǎn)品本月完工70%,B產(chǎn)品本月完工80%的支票1534
老師,制造企業(yè),生產(chǎn)成本根據(jù)料工費統(tǒng)計的,銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么弄,統(tǒng)計不出具體銷售的數(shù)量
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本