第一個分錄,借其他額外費用 貸應收賬款 你這里的應收賬款在貸方,應該是你要支付給對方錢,第二個分錄怎么會是收到錢呢?
老師您好請問,借:其他額外費用,貸:應收賬款最后銀行收款是否,借:銀行存款,借:應收賬款用負數(shù)
老師你好,請問公司股東往公司賬戶打款,是記借 :其他應收款,貸銀行存款?還是借其他應付款,貸銀行存款
您好!老師,收到借款, 借:銀行存款 貸:其他應付款 請問貸方為什么不是其他應收呢?
收到銀行貸款,借銀行存款,貸長期借款,然后借款轉給法人,借其他應收款,貸銀行存款,然后法人每月還進來,我借銀行存款,貸其他應收款,那這個長期借款后面怎么平賬呢
老師您好,沒有發(fā)票,銀行支付了租金,收據(jù)后補,請問怎么入賬好點,是先做借:其他應付款 貸:銀行存款。然后收到收據(jù)再做借:管理費用-租金 貸:其他應付款嗎?
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應交稅費,應交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結轉成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計提過折舊),對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉賬未轉成功又退回需要做賬務處理嗎
老師咨詢一個業(yè)務,我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應該進什么費用呢
老師你好!我們是一家手機零售店,涉及國補,應該開全價發(fā)票,開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦!這個應該怎么開票,怎么做賬務處理
公司就這樣做賬,糊涂了,就是別人付給我們的其他款,轉到費用
那實際怎么做分錄呢
第二個分錄應該是借應收賬款 貸銀行存款,但是你們支付錢了嗎?所以你再理理你的思路不太對。
是人家付給我們錢,公司先做費用,然后在應收賬款
做費用,你是要支付錢的,你想,你買 東西是你支付錢的。