你好不能這樣來抵扣的。 你們要開票發(fā)票出去 。 對(duì)方要開票給你們 。不能直接差額來開票的。
老師,我們公司賣挖掘機(jī)的,現(xiàn)在以6臺(tái)舊機(jī)子跟廠家換了一臺(tái)新機(jī)子,換后還多出6萬元,廠家直接給我們開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,因?yàn)槲覀児具€有些機(jī)子款,沒支付給廠家,這樣抵扣可以嗎? 這張發(fā)票這樣開具可以用嗎
請(qǐng)問老師:我們公司今年9月份法人自己交了稅控盤以及稅控盤托管費(fèi)一共300元,只開具一張發(fā)票,事后法人拿發(fā)票金額為300元到公司報(bào)銷。之后因?yàn)楣径惪乇P自行保管,百旺公司就重新開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票金額為300元的電子普票,同時(shí)開具了一張280元的電子票給我公司,退回20元到法人的支付寶。請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬?這差額20元我是怎么做賬,直接可以讓法人轉(zhuǎn)20元到公司賬戶嗎?
老師好,A公司是一家有機(jī)食品工廠,B公司是他的銷售商(貿(mào)易公司),C公司是為有機(jī)食品做認(rèn)證服務(wù)的公司?,F(xiàn)在A公司委托B公司幫他付款給C公司做有機(jī)認(rèn)證,因?yàn)锳資金緊張,約定如果B幫A付了錢給C,以后B在A這里進(jìn)貨可以按照最低價(jià)格。B付款給C后,C開增值稅專用發(fā)票給B公司。這樣的合同能成立嗎?B拿到的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人, 有汽車租賃業(yè)務(wù), 現(xiàn)在是這樣情況,廠家給我們開的都是增值稅專用發(fā)票, 我們有一部分車子需要上牌租賃給客戶,現(xiàn)在自己給自己開具機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票,那如果廠家開給我5萬一臺(tái),我們?yōu)榱松吓谱约洪_自己機(jī)動(dòng)車發(fā)票也是5萬,可以這樣開嗎 ?還是說要5萬加點(diǎn)再開?
和朋友和開的公司,后來因?yàn)橐庖姴缓偷葐栴}散伙了,分兩臺(tái)機(jī)器,這個(gè)機(jī)器是我出資買的,錢給了賣機(jī)器的,機(jī)器的發(fā)票是開給和開的公司,散伙時(shí)他不愿意給錢,我就讓他給我另外一個(gè)公司開了一張發(fā)票,金額是80萬,當(dāng)時(shí)也讓他們開了一張現(xiàn)金收款的證明,現(xiàn)在他公司可能因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善等問題,賬面被查了,開給我的發(fā)票我沒有轉(zhuǎn)那么多錢給他,這個(gè)要怎么處理? 補(bǔ)充:后來兩家公司也有業(yè)務(wù)往來,但是沒有再開發(fā)票,公司給他公司前后轉(zhuǎn)了也有30多萬,我現(xiàn)金也有給他轉(zhuǎn)了20多萬 現(xiàn)在最好的處理方案是什么,還是我有這個(gè)現(xiàn)金收款證明就可以
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報(bào)銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個(gè)問題,公司未分配利潤(rùn)很大,五百萬元的未分配利潤(rùn),如果將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請(qǐng)家權(quán)老師回答:那這樣不會(huì)亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購(gòu)買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,我不理解我們要開發(fā)票出去這個(gè)環(huán)節(jié)?要如何開?
你好 你這個(gè)6臺(tái)舊機(jī)子 是你們做的固定資產(chǎn) 還是做的庫(kù)存商品 ?
庫(kù)存商品呢
你好 庫(kù)存商品就要按你們庫(kù)存商品的明細(xì) 開發(fā)票出去的。 固定資產(chǎn)的話就是做固定資產(chǎn)清理來處理的
老師的意思是,我們雖然是以舊換新,但是我們的舊貨價(jià)值多少錢,我們得開發(fā)票給廠家對(duì)嗎?
你好 是的 就算不開票 你也得報(bào)無票收入處理報(bào)稅的 。 對(duì)方不開票也有納稅義務(wù)的 。 你們不能按差價(jià)開票 這個(gè)是不合理的。