你好, 高速通行費(fèi)按照通行費(fèi)電子普通發(fā)票上的稅額直接抵扣就可以, 橋匝的按照不含稅金額乘以5%,
關(guān)于過路費(fèi),橋閘通行費(fèi)怎么抵扣,我看書上只提了橋閘通行費(fèi)的抵扣問題,高速公路的過路費(fèi)怎么抵扣?
高速通行費(fèi),一二級公路通行費(fèi)和過路過橋過閘費(fèi),沒有取得增值稅發(fā)票可以憑票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
#提問#老師,高速公路通行費(fèi)現(xiàn)在還能抵扣嗎?航空、閘、橋等現(xiàn)在怎么規(guī)定?
高速公路通行費(fèi)按3%抵扣進(jìn)項(xiàng),一級二級橋閘通行費(fèi)按5%抵扣進(jìn)項(xiàng),公路水路客運(yùn)按3%抵扣進(jìn)項(xiàng),那高速公路通行費(fèi)公路水路客運(yùn),橋閘通行費(fèi),開銷項(xiàng),銷項(xiàng)稅率是多少呢?我理解他們的銷項(xiàng)稅率都是9%是嗎
高速公路通行費(fèi)按3%抵扣進(jìn)項(xiàng),一級二級橋閘通行費(fèi)按5%抵扣進(jìn)項(xiàng),公路水路客運(yùn)按3%抵扣進(jìn)項(xiàng),那高速公路通行費(fèi)公路水路客運(yùn),橋閘通行費(fèi),開銷項(xiàng),銷項(xiàng)稅率是多少呢?我理解他們的銷項(xiàng)稅率都是9%是嗎
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計(jì)提工資時計(jì)提個人所得稅么,分錄怎么寫
通行費(fèi)只有電子普票可以抵扣么?機(jī)打的過路費(fèi)紙條子能抵扣不?
您好 是的,只有通行費(fèi)的電子普通發(fā)票可以抵扣 一二級公路過橋費(fèi)紙票可以抵扣,。