你好,分店具體是發(fā)生了什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢? 需要知道發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),才知道該如何做賬 的
老師,我們是餐飲業(yè)的,現(xiàn)在開(kāi)的分店,做賬怎么做
我們做餐飲酒店行業(yè),我們現(xiàn)在所有的收入都是進(jìn)的私卡。那我現(xiàn)在做賬開(kāi)票收入,可以可以做庫(kù)存現(xiàn)金收入
我們是餐飲行業(yè)的,現(xiàn)在開(kāi)票都是門(mén)店那里自行開(kāi)票,我們財(cái)務(wù)要怎么做才能防止門(mén)店隨便開(kāi)票的現(xiàn)象呢
老師請(qǐng)問(wèn)餐飲店開(kāi)分店賬要怎么做
我們是一家餐飲公司,名下有一家餐飲店,現(xiàn)在要開(kāi)一家分店,賬要怎么做?是要做公司,一店,二店然后合并報(bào)表嗎?
交易性金融資產(chǎn)處置公允價(jià)值變動(dòng)損益用不用結(jié)轉(zhuǎn)到投資收益
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)成本先計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就能結(jié)轉(zhuǎn)損益了吧
老師 我想請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng) 辛苦老師解答一下~就是我們今年有高新復(fù)審 然后做高新企業(yè)有補(bǔ)助嗎 補(bǔ)助30萬(wàn) 然后呢科技局的就可能要來(lái)企業(yè)檢查 現(xiàn)在呢是這么個(gè)情況 1.今年我們高新復(fù)審,出的專項(xiàng)報(bào)告里面的研發(fā)數(shù)據(jù)的金額是按照我們賬上的數(shù)據(jù)來(lái)的 ,企業(yè)所得稅年報(bào)的數(shù)據(jù)是按照加計(jì)扣除的金額來(lái)的 我填107012的數(shù)和填107041的研發(fā)數(shù)是一樣的 但專項(xiàng)的數(shù)又跟年報(bào)填的數(shù)不一樣 因?yàn)?3年被坎掉了一個(gè)項(xiàng)目所以沒(méi)能加計(jì) 這個(gè)到時(shí)候該怎么解釋呢 需要寫(xiě)情況說(shuō)明差異嗎
老師您好!光貓押金收取客戶現(xiàn)金,以后客戶不用要退回給客戶的,需要開(kāi)正式發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人應(yīng)收賬款收不回來(lái)怎么做賬?
去年暫估了成本10萬(wàn),今年企業(yè)所得稅匯繳前補(bǔ)進(jìn)來(lái)成本票5萬(wàn),應(yīng)如何記賬
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的依據(jù)是什么
老師,我剛 發(fā)現(xiàn)有兩張票的項(xiàng)目名稱寫(xiě)錯(cuò)了,本來(lái)是有色金屬的,我選的時(shí)候選錯(cuò)其它廢有色金屬[捂臉]我不打算作廢了,可以?
請(qǐng)問(wèn)假如我們一般納稅人開(kāi)了一張200萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)建筑勞務(wù)票出去,工人會(huì)再開(kāi)票進(jìn)來(lái)給我們,但是是在我們開(kāi)票出去以后隔月,可以抵扣200萬(wàn)的增值稅
老師,總公司跟A公司簽合同了,總公司是河北省石家莊市的,A公司的這個(gè)施工地址在河北省滄州市,就目前的情況來(lái)看,能不能分公司給A公司開(kāi)具發(fā)票
具體是這樣的,法人先注冊(cè)了一家餐飲公司,后來(lái)又找了兩家門(mén)店,分別叫餐飲公司某某路分店,總店是沒(méi)有什么業(yè)務(wù)收入的,一般都是分店每天有收入,有開(kāi)票
你好 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。 比如實(shí)現(xiàn)收入 借:銀行存款等科目 , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
所有的賬都放在總公司一起做嗎
你好,屬于哪個(gè)分店的,就計(jì)入哪個(gè)分店做賬務(wù)處理,而不是都放在總公司一起做
增值稅申報(bào)呢,是報(bào)稅的時(shí)候把幾家分店開(kāi)票的總計(jì)加一起申報(bào),還是分別申報(bào)
如果分別申報(bào),那么總公司等 于是空公司了,沒(méi)有開(kāi)票啊
你好,增值稅是分別申報(bào)的 總公司如果沒(méi)有收入,那就是 按0申報(bào)的
具本是分開(kāi)申報(bào),還是合并申報(bào),是要看分公司在核 稅是不否自負(fù)盈虧來(lái)判斷嗎
你好,增值稅是單獨(dú)申報(bào)的 只是如果有企業(yè)所得稅,獨(dú)立核算的分公司所得稅自行申報(bào),非獨(dú)立核算的分公司所得稅根據(jù)總公司分配結(jié)果申報(bào)
哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝