需要填寫(xiě),這個(gè)附表1 這個(gè)是填寫(xiě)不含稅和稅額,附表3填寫(xiě)是含稅第一列
老師,假如一般納稅人企業(yè)屬于銷售13%服務(wù)類型的公司,增值稅報(bào)表填寫(xiě)的時(shí)候附表1填在第二行是嗎?如果是的話附表3還要填嗎?這兩個(gè)表填的是一樣的嗎
如果是生產(chǎn)型企業(yè)申報(bào)國(guó)稅增值稅一般納稅人申報(bào)表銷售額的第三項(xiàng)(免、抵、退辦法出口銷售額)和(四)免稅銷售額 ,這個(gè)是可以隨意填寫(xiě)嗎,還是固定在哪一行里面填寫(xiě)。(比如本月我的內(nèi)銷比較大,我就填在第四。 下月外銷大于內(nèi)銷需要退稅就填寫(xiě)在三里面)這樣可以嗎。
老師請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,附表一填寫(xiě)3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬(wàn)以內(nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
我公司開(kāi)具的6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,是否填寫(xiě)在附表一第五行第一列?如果是的話,數(shù)據(jù)會(huì)歸集在主表當(dāng)中哪一行哪一列?
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,一般納稅人,我們開(kāi)給業(yè)主的票都是普票,現(xiàn)在開(kāi)給業(yè)主的物業(yè)管理費(fèi)是6%,車輛服務(wù)費(fèi)(業(yè)主買(mǎi)的車位)6%,門(mén)禁卡6%,老師報(bào)這3個(gè)6%的稅率的發(fā)票是填在增值稅附表一(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一))的第5行? 還是填在增值稅附表一 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的6%第8行呢??還是填在增值稅附表三(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三))的第3行呢? 比較急,在線等
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒(méi)有用預(yù)付賬款
問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對(duì)數(shù)據(jù),在哪里核對(duì)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號(hào)嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會(huì)統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號(hào)吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營(yíng)者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來(lái)?這個(gè)是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項(xiàng)我們要轉(zhuǎn)出來(lái),那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了
老師,假如銷售一次服務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100,開(kāi)了一張票,附表1份數(shù)是1,銷售額100,銷項(xiàng)稅額13。附表3的第一列填113是嗎?
附表3第一列是要填免稅銷售額嗎?銷售這次服務(wù)不屬于免稅的要填嗎?老師
是的,附表3是有免稅銷售額是填寫(xiě)免稅,你這個(gè)不是本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額 這個(gè)是價(jià)稅合計(jì),包括免稅收入沒(méi)有免稅收入不需要管這個(gè)就可以 ,只需要填寫(xiě)第一列就可以
附表3的第一列不就是本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)嗎,那是不是有免稅的要填這個(gè)表,填的話填第一列,沒(méi)有免稅的就不用填附表3了?
沒(méi)有免稅只要是營(yíng)改增納稅人都需要填寫(xiě)這個(gè)表,你申報(bào)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)生成的 ,只填寫(xiě)第一列,這個(gè)你系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成
您說(shuō)的哪個(gè)附表的第一列呀
你不是問(wèn)附表3嗎,我回復(fù)你是附表3
我沒(méi)明白,附表3不是讓填免稅銷售額嗎,我要問(wèn)下沒(méi)有免稅的也要填這張表嗎?
你要是免稅就填寫(xiě)免稅銷售額,你看行不只看列,這個(gè)第一列意思指的含稅銷售額包括免稅銷售額
要是享受免稅需要填寫(xiě),不享受免稅也需要填寫(xiě)
營(yíng)改增納稅人就需要填寫(xiě)這個(gè)表
你看最后一行我記得是免稅,這個(gè)免稅對(duì)應(yīng)填寫(xiě)免稅銷售額,()意思不是免稅銷售額就填寫(xiě)這個(gè)不免稅不填寫(xiě)這個(gè)是包括意思
老師,那如果不是營(yíng)改增納稅人,就是銷售13%服務(wù)的,這個(gè)附表3還用填嗎
需要填寫(xiě),13%服務(wù)也是營(yíng)改增,早期只有貨物是交增值稅呢
(一)本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫(xiě)。其他納稅人不填寫(xiě)。 (二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫(xiě)同主表。 (三)第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫(xiě)扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫(xiě)扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。