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老師好!我公司招商經(jīng)理每天在市區(qū)及縣分跑業(yè)務招代理,他的車是私車公用,然后加的油費報銷入什么科目,不屬于出差的

2020-09-26 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-26 12:13

你好 有私車租賃的合同或者協(xié)議嗎 。 會開租賃費票給你們不 ?

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快賬用戶1973 追問 2020-09-26 12:14

沒有,什么都沒有,是他自己的車,一個月就拿加油的油票過來報

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快賬用戶1973 追問 2020-09-26 12:16

只有郵票和過路票,入差旅可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-26 12:19

你好 那你就做車補 自己公司制做一個車補制度來核算。 計入工資表里面 做車補 繳納個稅。 不單獨報銷這個費用了。 避免到時無法稅前扣除。

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快賬用戶1973 追問 2020-09-26 12:26

差旅費是可以全額扣除的吧,入差旅可以嗎老師,算進公司有點麻煩

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齊紅老師 解答 2020-09-26 12:50

你好 這個是可以稅前扣除的。 差旅費據(jù)實稅前扣除 。

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快賬用戶1973 追問 2020-09-26 12:54

最后一個問題老師,我們替房東繳納了個稅印花稅房產(chǎn)稅,這筆稅想在稅前扣除,昨天問的一位老師說把這個稅款一起加進去開票,但我們給房東轉的款是不含稅的,如果按含稅的來開不是不一致了嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-26 12:55

你好 是的。 你們自己要考慮好 。你把稅費加在房租里面去 到時就要按房租合計來開票給。 要么就是你們做營業(yè)外支出匯算調整處理

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你好 有私車租賃的合同或者協(xié)議嗎 。 會開租賃費票給你們不 ?
2020-09-26
你好,你得看一下,這個是具體的什么業(yè)務。
2021-07-07
同學你好 這個需要的哦 最好是有明細 這樣可以清楚的知道過路費、油費
2021-12-07
首先,業(yè)務招待費和差旅費在會計和稅務處理上是兩個不同的概念,它們有不同的使用目的和核算標準。業(yè)務招待費主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的業(yè)務關系和活動,而差旅費則是用于員工出差途中的費用支出。 關于你提到的1萬多元的費用,這部分費用實際上是另一個公司員工的差旅費車票,但由于該員工在另一個公司買社保,你將其入賬到了業(yè)務招待費中。從會計和稅務的角度來看,這樣做并不合適,因為這不符合業(yè)務招待費的核算范圍。 對于這種情況,更合理的處理方式是將這部分費用入賬到差旅費中。這樣既能反映費用的真實性質,也符合會計和稅務的規(guī)定。但是,在更改入賬科目之前,你需要確保有充分的憑證和依據(jù)來支持這一更改,比如員工的出差記錄、車票等。 至于匯算清繳表中出現(xiàn)的黃色感嘆號和數(shù)據(jù)不符的問題,這可能是由于你填寫的數(shù)據(jù)與稅務系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致或存在其他錯誤導致的。建議你仔細檢查填寫的數(shù)據(jù),確保與原始憑證和賬目一致。如果確實存在誤差,需要及時更正并重新提交。 此外,對于更改入賬科目和填寫匯算清繳表的風險問題,確實存在一定的風險。如果稅務部門在后續(xù)審查中發(fā)現(xiàn)你的處理存在問題,可能會對你的企業(yè)進行處罰或調整。
2024-03-21
管理費用、租賃費 今年只能做10月份到12月份的,明年的在明年才能做費用。
2024-11-21
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