你好,點(diǎn)擊稅費(fèi)申報(bào)及繳納的呢,在這里
老師,請(qǐng)教一下,我電腦中病毒了,重新組裝了系統(tǒng),個(gè)稅申報(bào)有部分員工已經(jīng)離職了,需要在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面修改成非正常嗎 就是說(shuō)1月份申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)和這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)不一樣,這個(gè)月減少了一部分,但是我今天試了一下,人員信息采集里面已經(jīng)離職的人員不能寫成非正常 如果我只把在職人員錄入系統(tǒng),已經(jīng)離職的人員不錄入系統(tǒng),也不把離職人員修改成非正常,這樣有沒(méi)有什么影響
老師現(xiàn)在電子報(bào)稅都是這樣了嗎?如果遇到這種界面點(diǎn)辦理進(jìn)去嗎?在學(xué)堂實(shí)操了,不是這樣??!請(qǐng)教一下老師,謝謝
老師現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)都改成這樣了嗎?下月報(bào)稅從哪里進(jìn)呢?跟學(xué)堂實(shí)操不一樣?。√崆罢?qǐng)教下,謝謝
電子稅務(wù)局升級(jí)后,出口退稅模塊和以前都不一樣,現(xiàn)在可以報(bào)關(guān)單導(dǎo)入數(shù)據(jù),麻煩您幫我看看我上傳報(bào)關(guān)單時(shí)系統(tǒng)提示從電子口岸下載XML文件,需要通過(guò)客戶端工具下載,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶端工具是在哪里下載?下載流程請(qǐng)指導(dǎo)告知一下謝謝
公司簽的代運(yùn)營(yíng)店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
6月份,我的社保停交了一個(gè)月 7月份又讓會(huì)計(jì)添加上了, 但是6月的已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)交了, 有影響?
電信開的發(fā)票: 電信服務(wù)*綜合信息服務(wù)費(fèi),但是查出來(lái)應(yīng)該開信息技術(shù)服務(wù)*綜合信息服務(wù)費(fèi),開票編碼是按電信服務(wù)開還是信息技術(shù)服務(wù)
個(gè)獨(dú)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)20萬(wàn),是不是法人可以直接打到他的賬戶啊?
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及附加稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)建筑物,一直提折舊,還沒(méi)有計(jì)提完折舊中途就給拆除重新建廠了,這個(gè)建筑物現(xiàn)在怎么處理賬務(wù)
老師,我想問(wèn)下,建筑公司異地2季度預(yù)交的所得稅,是在什么時(shí)候遞減,我申報(bào)第二季度所得稅沒(méi)有取到數(shù)
企業(yè)所得稅是根據(jù)當(dāng)期利潤(rùn)總額交稅嗎,所以調(diào)整利潤(rùn)分配科目,不會(huì)影響企業(yè)所得稅是嗎?
E選項(xiàng)支付利息時(shí)間到底影不影響,以前看有的題目,這個(gè)選項(xiàng)是不影響的?
我現(xiàn)在要更正 2023年1月份一般納稅人增值稅的,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)情況 當(dāng)時(shí)開發(fā)票時(shí)把蔬菜開成了百分之一了,現(xiàn)在不是如何填表了,實(shí)際開票金額131754.2,都是蔬菜的,其中一張開成了百分之一就出現(xiàn)了587.48的稅款,
老師,不用填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表了嗎?
填寫的呢,申報(bào)繳納下面有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)申報(bào)的
七月份才成立的企業(yè),是點(diǎn)現(xiàn)在去備案嗎?老師
還是點(diǎn)申報(bào)清冊(cè)
先備案吧,財(cái)務(wù)制度備案