同學(xué)你好 法人自己種的不交稅地要交稅的
老師,新辦苗木企業(yè),法人投資苗子和地,這個過程稅務(wù)上會不會認定是視同銷售?
視同銷售中:將自產(chǎn)或委托加工貨物或購買貨物分配給股東或投資者這個是會計和稅法上同時確定收入了吧?稅法上確認收入,會計上沒有確認收入,貸方是不是不能填寫貸:主營業(yè)務(wù)收入。
甲地板廠為增值稅一般納稅人,本年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)進口實木地板A一批,海關(guān)審定完稅價格是100萬。 (2)將生產(chǎn)的豪華實木地板C用于本企業(yè)辦公室裝修,該批實木地板成本為80萬元,市場上無同類產(chǎn)品的銷售價格。 (3)將自產(chǎn)的一批實木地板C作價90萬元投資給某企業(yè),該批實木地板的最低不含增值稅銷售價格為80萬元,平均不含增值稅銷售價格為180萬元,最高不含增值稅銷售價格為100萬元。 已知:實木地板的消費稅稅率為5%,成本利潤率為5%,進口關(guān)稅稅率為30%;上述扣稅憑證當月已通過認證或比對。 要求: (1)計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)交的消費稅。 (2)計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)交的增值稅。 (3)計算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)交的消費稅。 (4)計算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)交的消費稅。
我們集團規(guī)定是,子公司是生產(chǎn)飼料企業(yè)。我們是母公司,除了自己的業(yè)務(wù)還負責收這些子公司的銷售款。母子公司同省但異地市。這種情況下 1、我們這種代子公司收銷售款如何賬務(wù)處理,一直掛往來嗎,如何消化掉這些往來呢 2、這種模式需要啥證據(jù)鏈保證三流四流一致 3、這種同省不同市,代收款的形式會被認為視同銷售嗎?在增值稅和企業(yè)所得稅上稅務(wù)風險點是啥
老師好,我司是一般納稅人,收到對方公司開具的普通電子發(fā)票,是屬于自產(chǎn)家產(chǎn)品銷售,項目是苗木,稅率是0,請問我司可以申請抵扣嗎,如果能,在電子稅務(wù)局怎樣操作(備注:購入樟樹34000棵,金額88400元及鐵刀木34000棵,金額102000元,是用于工程項目里面的,購入茶葉苗10000棵,金額30000元,是用于自己苗圃種植,這個應(yīng)該不會銷售,以上三個品種是在同一張發(fā)票開具)
麻煩老師解答一下,徹底不會了?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對方能給開發(fā)票嗎?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費單價是取不含稅單價核算吧?
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
請問老師汽車拆解報廢回收企業(yè)回收整車,拆解后銷售配件,怎么核算成本?
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
那他投資給公司,公司這塊會不會視同外購的?
如果是外購的就不能免稅了
對的,這個不能