你好,費(fèi)用化的記錄利潤(rùn)表的管理費(fèi)用。資本化的不影響利潤(rùn)表。
請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表體現(xiàn)研發(fā)支出的費(fèi)用嗎?這個(gè)應(yīng)該屬于哪一項(xiàng)呢
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表中的工藝裝備開(kāi)發(fā)和制造費(fèi)用具體是指什么?單位請(qǐng)其他個(gè)人或企業(yè)做的設(shè)計(jì)費(fèi)屬于這項(xiàng)嗎?如果不屬于應(yīng)該算哪項(xiàng)?
現(xiàn)在要算營(yíng)業(yè)利潤(rùn),因?yàn)槲覀儗儆谘邪l(fā)支出的費(fèi)用化,所以要把研發(fā)支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,管理費(fèi)用16(四舍五入)其中就包含著研發(fā)支出的11,算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候要減去管理費(fèi)用(5+11),再減去研發(fā)支出(11),我感覺(jué)就相當(dāng)于把研發(fā)支出(11)減了兩遍,請(qǐng)問(wèn)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候到底該怎么樣算?
就是現(xiàn)在要算營(yíng)業(yè)利潤(rùn),因?yàn)槲覀儗儆谘邪l(fā)支出的費(fèi)用化,所以要把研發(fā)支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,管理費(fèi)用16(四舍五入)其中就包含著研發(fā)支出的11,算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候要減去管理費(fèi)用(5+11),再減去研發(fā)支出(11),我感覺(jué)就相當(dāng)于把研發(fā)支出(11)減了兩遍,請(qǐng)問(wèn)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候到底該怎么樣算?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)產(chǎn)品,研發(fā)成功后,計(jì)入庫(kù)存商品了,銷(xiāo)售出去了,算研發(fā)費(fèi)用里面,怎么體現(xiàn)到利潤(rùn)表的研發(fā)費(fèi)用去呢。
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫(xiě)的本期減少額就是平衡的,如果填寫(xiě)的本期余額就不對(duì),這個(gè)是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對(duì)的,是要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
個(gè)體戶(hù)需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買(mǎi)了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣(mài)給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類(lèi)太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢(qián) 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷(xiāo)售繳納買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
那領(lǐng)用的材料的作為研發(fā)支出了,這個(gè)怎么體現(xiàn)呢?這個(gè)研發(fā)支出是二級(jí)科目嗎?
你好!研發(fā)支出是一級(jí)科目,領(lǐng)用的材料可以記錄三級(jí)科目核算。研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-材料。
那這個(gè)一級(jí)科目的研發(fā)支出會(huì)體現(xiàn)在利潤(rùn)表嗎?
你好!不體現(xiàn)在利潤(rùn)表。
利潤(rùn)表不是收入、成本、費(fèi)用么,我利潤(rùn)表里面沒(méi)有表現(xiàn)出來(lái),那會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表哪一項(xiàng)呢?
您好!研發(fā)支出如果是資本化支出的話(huà),一般是反應(yīng)在無(wú)形資產(chǎn)報(bào)表項(xiàng)目,如果是費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入當(dāng)期的管理費(fèi)用,在管理費(fèi)用里提現(xiàn)。
費(fèi)用化支出后的分錄要涉及哪些呢
你好! 借管理費(fèi)用 貸研發(fā)支出-費(fèi)用話(huà)支出 就可以
這一步的摘要是什么呢
你好!結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期費(fèi)用化支出 就可以
如果當(dāng)期研發(fā)費(fèi)用化,這塊只做材料領(lǐng)用,不做其他的支出,比如人工,這些,可以嗎?這些都還確定不了,只有年底的時(shí)候在能分配出來(lái)
你好,按規(guī)定是要在當(dāng)月進(jìn)行核算的。
可是當(dāng)月分不清楚,只有年底一次調(diào)整
你好!存在一定查找風(fēng)險(xiǎn)的??梢韵阮A(yù)提一下。年底再根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)做調(diào)整。