你好,有問題,需要沖銷錯誤的分錄 你這樣處理涉及資金賬簿的印花稅,按規(guī)定這個是不涉及印花稅
實收資本認繳未繳,去年做了會計分錄、借:其他應收款 貸:實收資本 這么處理有沒有問題?需不需要作為會計差錯處理一下? 這么處理涉不涉及繳納印花稅?
前面公司有一筆錢15萬轉(zhuǎn)進公戶,被會計確認成了實收資本,但那不是實收資本,后面會計又為了湊成認繳的實收資本,又做了借其他應收款貸實收資本45萬,這個要怎么處理呀,可以直接把45萬紅沖這筆分錄嗎
老師,請問一下前會計做分錄,借其他應收款 法人 貸實收資本,但是法人沒有轉(zhuǎn)錢進公賬,也沒見繳納印花稅吖,這個怎么辦
老師,公司賬,實收資本,有一部分實繳了,有一部分沒有實繳,沒有實繳的部分之前的會計都做了其他應收款,這樣是不是不對,我該怎么處理?
計提實收資本印花稅的時候多計提了,但是繳納的時候是減半征收的,會計分錄要怎么處理呀? 計提實收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應交稅費-應交印花稅 162.5 。繳納實收資本印花稅 應交稅費-應交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計提的部分怎么沖銷呀?
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務成本再結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務成本嗎?勞務成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務企業(yè)先歸集到相關成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
請問老師 本月因為增值稅考慮,有一種商品的進項稅沒抵扣 但已經(jīng)做了銷售 請問賬務怎么做分錄呢
老師,一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13