你好 你們好久建賬的 。 如果這個(gè)期初都錄入錯(cuò)誤了 你期初都不平衡的吧 ?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
我翻了18年的賬,憑證上記的是預(yù)收賬款貸方,但是19年這個(gè)數(shù)字在應(yīng)收的借方,這會(huì)是什么原因?
你好 你們預(yù)收賬款貸方實(shí)際就是應(yīng)收賬款 。這個(gè)是對(duì)的哈 。 重分類了 。
18年憑證是預(yù)收貸方,但是19年期初在應(yīng)收的借方啊,這筆錢是已經(jīng)收到了的怎么會(huì)在借方呢
你好 等下 。 你們這個(gè)預(yù)收賬款貸方是正數(shù)就是表示 你們收到的錢發(fā)生的預(yù)收金額。 我上面以為你們是預(yù)收賬款貸方負(fù)數(shù) 所以是說的應(yīng)收賬款 。 你們這個(gè)期初沒有對(duì)。
那這個(gè)要怎么調(diào)整呢?
你好 你期初都錯(cuò)誤了。 你要調(diào)整也得是 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸預(yù)收賬款貸方
這樣調(diào)整不平啊,應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù),預(yù)收賬款要計(jì)入貸方負(fù)數(shù)
你好 貸方做正數(shù) 你不是之前做的是應(yīng)收賬款借方有金額。 現(xiàn)在要沖這個(gè) 要做借方應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 。 然后本來你們是預(yù)收賬款貸方 這樣就平了。 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸預(yù)收賬款正數(shù)
沖應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸方也要是預(yù)收賬款負(fù)數(shù)才能平...我的意思是應(yīng)收的借方如何轉(zhuǎn)入預(yù)收的貸方
可不可以這樣,借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸應(yīng)收正數(shù),然后借應(yīng)收,貸預(yù)收,在一個(gè)科目里調(diào)整
你好 你做應(yīng)收賬款同一個(gè)明細(xì)科目來做賬 你系統(tǒng)能識(shí)別的話 是 可以。 看你們系統(tǒng)了 。