你好,同學(xué)。你這開票只能按報(bào)關(guān)這邊的金額一致開具處理的。
老師晚上好!我們簽一個(gè)合同是合計(jì)金額是155200.先交50%的預(yù)交款77600,現(xiàn)在要求開發(fā)票,1這個(gè)發(fā)票要怎么開?2.這樣合同所有的稅收加一起要繳多少 ?這種合同簽的是不是太簡單了,價(jià),稅,運(yùn)費(fèi)都沒有分開,合在一起多交多少稅呢?具體怎么操作,會(huì)計(jì)分錄,目前還沒有收到進(jìn)貨的單據(jù),已經(jīng)銷出去?
我們報(bào)關(guān)單比合同金額填多了1千美金,比如報(bào)關(guān)單1萬,合同和回款都只有9千,那我現(xiàn)在開票要怎么開啊,這個(gè)數(shù)據(jù)不一致要怎么處理
老師,我想問下和國外客戶簽訂的合同金額和實(shí)際收到的金額相差1百元美金,入賬銀行的金額是銀行直接扣除了的,銀行明細(xì)上沒有體現(xiàn)出來的。這個(gè)會(huì)影響我退稅嗎?比如合同上是1千1美金,但我外幣賬戶收到的款確實(shí)1千美金。這個(gè)我怎么入賬呢,報(bào)關(guān)單上的金額又應(yīng)該是1千1還是1千呢
你好老師問個(gè)問題,我是施工單位,我跟甲方開出去的發(fā)票都是9個(gè)點(diǎn)的稅,但是分包單位給我開的有1個(gè)點(diǎn)3個(gè)點(diǎn).9個(gè)點(diǎn)的稅,我不夠抵得,現(xiàn)在跟甲方簽合同比如不含稅金額是100萬,理應(yīng)跟分包方合同金額也是100萬。但是因?yàn)樗o我開票稅點(diǎn)不一致,我最多給他開不含稅金額98萬,這種情況應(yīng)該怎么簽訂合同呢?
老師:咨詢一下出口退稅的問題1:11月份我們有一筆出口退運(yùn)的報(bào)關(guān)單,一切手續(xù)都好了,現(xiàn)在在出口退明細(xì)數(shù)據(jù)采集還有這張報(bào)關(guān)單,那這邊報(bào)關(guān)單要申報(bào)嗎?怎么申報(bào)呢?2:我們24年有幾筆貨樣廣告品,有報(bào)關(guān)但是不收費(fèi)的。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?3:有一筆跨大類申報(bào),外銷發(fā)票也開了,如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話怎么處理?
老師,一般納稅人,年底的的進(jìn)項(xiàng)留底稅,跨年還能接著進(jìn)項(xiàng)抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個(gè)全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應(yīng)收賬款的表格
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅
我們的勞動(dòng)關(guān)系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進(jìn)行報(bào)銷嗎?報(bào)銷人是我們
老師,小規(guī)模沒有發(fā)專用發(fā)票需要申報(bào)嗎
個(gè)體工商戶 收入5萬 經(jīng)營個(gè)人所得稅交多少
公司月報(bào)稅怎么報(bào)稅呢
外貿(mào)已出口,未報(bào)關(guān)部分的金額,視同內(nèi)銷,那算銷項(xiàng)稅額的時(shí)候,用哪天的匯率呢?出口日期4月26日,尾款申報(bào)日期4月22日,定金申報(bào)日期是2月27日。是按出口當(dāng)月的第一個(gè)工作日還是按什么呢?
個(gè)人看牙想開公司發(fā)票,費(fèi)用先由個(gè)人墊付,后期想把個(gè)人支付這筆錢退回,改成由公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以嗎
那回款和合同都少了財(cái)務(wù)怎么處理?
退稅會(huì)有影響嗎
退稅你是按報(bào)關(guān)價(jià)格計(jì)算的。 你這回款少了,是按收不回的款項(xiàng)處理。 外匯這邊寫說明。
但是實(shí)際上是報(bào)關(guān)單填多了呀
你這賬上,報(bào)關(guān)、稅務(wù)這邊要口徑 一致,同學(xué)。 你不一致,你這明顯 異常,你如何向稅務(wù)和海關(guān)解釋,
換句話說,誰要讓你填寫多的呢,那就只有你自己處理掉了
那合同咋辦,合同也是少了的
補(bǔ)說明,補(bǔ)一份說明或協(xié)議,讓你報(bào)關(guān)、開票,這些數(shù)據(jù)一致
合同不是要拿去退稅嗎,還是不好解釋啊
所以讓補(bǔ)說明,如果你報(bào)關(guān)和開票金額不一致,稅務(wù)也是過不了
了解、這是要一錯(cuò)到底
是的,你只能考慮合同這邊補(bǔ)文件