你好 先暫估入固定資產(chǎn) 收到了固定資產(chǎn)的情況下。 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 。 下月開始折舊了
公司8 9月一個(gè)固定資產(chǎn)付款走的是預(yù)付,現(xiàn)在月底固定資產(chǎn)要入賬,但是發(fā)票要下個(gè)月才能開,本月底改如何入賬
分批付款購買固定資產(chǎn),8月付第一批貨款,9月付尾款,9月才送固定資產(chǎn)過來 那我這個(gè)固定資產(chǎn)是在9月才入帳錄固定資產(chǎn)卡片嘛 8、9月分錄要怎么做分錄呢
老師這個(gè)月購買的固定資產(chǎn),下個(gè)月才能拿到票,這個(gè)可以直接入賬固定資產(chǎn)嗎,不走預(yù)付賬款
老師,購買一臺固定資產(chǎn),分期付款10個(gè)月,還完才給開票,現(xiàn)在如何入賬
老師,本月6月付款買了一部電腦,發(fā)票是在8月開的,但是在12月才拿這張發(fā)票入賬。請問從那個(gè)月開始做固定資產(chǎn)折舊好呢?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思???
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財(cái)務(wù)與會計(jì),2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺,為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬元;銷售國產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺,取得不含增值稅價(jià)款為1000萬元,因銷售量較大,給予對方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價(jià)格950萬元開具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺支付不含增值稅廣告價(jià)款100萬元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺收取不含增值稅廣告價(jià)款120萬元。(4)開展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬元,開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房價(jià)為含增值稅525萬元,另收取現(xiàn)金5萬元,雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1100萬元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報(bào)抵扣
那預(yù)付賬款的相關(guān)余額呢
你好 你之前是先走了借預(yù)付賬款貸銀行存款。 收到固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款 銀行存款 。 次月開始折舊 借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)等貸累計(jì)折舊。 看發(fā)票是否與固定資產(chǎn)原值的金額有差異。沒有差異直接附憑證后面去。
涉及一個(gè)稅的問題,預(yù)付里面包含了稅。固定資產(chǎn)的價(jià)格要拋開稅
你好 你說的 是進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 你是一般納稅人 收到的是專票 是嗎
嗯,就是進(jìn)項(xiàng)稅
你好 那你就做 借預(yù)付賬款貸銀行存款。 收到固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 。 收到發(fā)票 借進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅 (如果發(fā)票與固定資產(chǎn)入賬金額 和進(jìn)項(xiàng)稅一致的 就這樣來處理。 避免紅沖暫估分錄 )