您好,根據(jù)您的描述,是需要補(bǔ)稅。
老師,小規(guī)模9月份開票600萬(wàn)元,需要轉(zhuǎn)一般納稅人,9月份開的600萬(wàn)元都是1個(gè)點(diǎn)的稅率,轉(zhuǎn)一般納稅人時(shí)需要補(bǔ)稅嗎?
老師,小規(guī)模9月份開票600萬(wàn)元,需要轉(zhuǎn)一般納稅人,9月份開的600萬(wàn)元都是1個(gè)點(diǎn)的稅率,轉(zhuǎn)一般納稅人時(shí)需要補(bǔ)稅嗎?
8月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候開了普票18萬(wàn),專票9萬(wàn),都是1個(gè)點(diǎn)。開票之后升為一般納稅人,又開票1萬(wàn),這個(gè)增值稅還減免嗎?
老師,小規(guī)模納稅人9月需要開1000萬(wàn)發(fā)票,可以開出來(lái)嗎?500萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人,那開的1000萬(wàn)怎么交稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,9月開票超500萬(wàn)了,連續(xù)12個(gè)月收入是600萬(wàn),差額部分100萬(wàn)需要按照一般納稅人的稅率征收繳納嗎?
老師你好,我想問(wèn)下我這個(gè)開票名稱對(duì)嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒(méi)有達(dá)到60%可以申報(bào)嗎?申報(bào)后會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費(fèi)用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤(rùn)負(fù)的更多了腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),交22年的所得稅會(huì)影響24年的未分配利潤(rùn)嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無(wú)票啊
老師好,請(qǐng)問(wèn)1個(gè)人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請(qǐng)問(wèn)免抵退稅核銷后還能申請(qǐng)退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒(méi)有驗(yàn)舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請(qǐng)問(wèn)老師怎么驗(yàn)舊啊
是補(bǔ)600萬(wàn)元的稅還是100萬(wàn)元的稅呢?
是補(bǔ)600萬(wàn)元的稅還是100萬(wàn)元的稅呢?
是補(bǔ)600萬(wàn)元的稅還是100萬(wàn)元的稅呢?
您好,是補(bǔ)600萬(wàn)元的稅。
為什么另一個(gè)老師回復(fù)是補(bǔ)超過(guò)部分呢?
您好,您是1個(gè)月開具超500萬(wàn)元,不是分期開具。
您好,所以建議您分月開票。
對(duì),一個(gè)月內(nèi)開具了600萬(wàn)元
您好,所以一次申報(bào)600萬(wàn)元,超過(guò)500萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)了。
所以需要全部補(bǔ)稅嗎?我們今天打電話咨詢12366,客服人員說(shuō)不用補(bǔ)稅,但是需要次月15日前去做一般納稅人申報(bào),否則600萬(wàn)元全部按照一般納稅人稅率納稅且不允許抵扣,您聽過(guò)這種說(shuō)法嗎?
您好,您一次開票超500萬(wàn)元(不屬于處置長(zhǎng)期資產(chǎn)),那您需要升級(jí)一般納稅人,按一般納稅人申報(bào)。所以建議您先開500,次月開100。
哦哦,這樣500萬(wàn)按照小規(guī)模交稅費(fèi),100萬(wàn)按照一般納稅人交稅,對(duì)吧?
您好,這樣風(fēng)險(xiǎn)最低。不會(huì)一次全部補(bǔ)充,否則有風(fēng)險(xiǎn)。
好的,明白
謝謝老師了
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!