你好, 借其他應(yīng)收款個人名 財務(wù)費用 貸應(yīng)收票據(jù)
紙質(zhì)承兌背書給公司,公司貼現(xiàn)又轉(zhuǎn)到個人卡,也沒開票,這賬怎么走合適
收到客戶寄過來的紙質(zhì)承兌匯票,但是客戶沒有背書給我們公司,有前一手的背書,這樣我能不能拿去貼現(xiàn)入賬?
我想問一下如果我給A公司開開票 對方給我一張承兌匯票 我又背書轉(zhuǎn)讓給c公司 通過c公司承兌到公戶的錢 這個怎么做賬
老師,公司前幾年給客戶開的票,對方付的紙質(zhì)承兌,也沒背書。老板私下付了不含稅的貨款,現(xiàn)在帳上應(yīng)收款98萬,該怎么平賬。承兌也沒有留底。
老師,公司收到10萬貨款紙質(zhì)銀行承兌,給個貼現(xiàn)轉(zhuǎn)私卡9.8萬,扣2仟費用,可以嗎,怎么做賬
老師,今年中級實務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對嗎
計提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費屬于福利費吧
為什么不用算組合計稅價格,圖片里面那題又要計算
老師,個人所得稅需要計提嗎,如果沒有計提,次月繳納的時候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個房子,人家當(dāng)時就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費用,福利費。應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費用,福利費,,應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,長期待攤費用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表怎么成負數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對原法人有啥風(fēng)險
這個錢由建設(shè)單位還是總包單位打進專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實際注資還是貨幣資金?
法人還款現(xiàn)金再收進來就可以了吧
你好 ,對的,后面把錢收回來就可以收到錢的分錄是 借銀行存款 貸,其他應(yīng)收款