同學(xué)您好 生育津貼可以直接打工職工本人,不需要發(fā)票
一、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為:【5】人,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為:【4】人,請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【33.2】萬元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【29】萬元,請(qǐng)核實(shí)。四、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【79900】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。年報(bào)的時(shí)候提出這個(gè)是要怎么改這個(gè)要更改也改不了
請(qǐng)問職工本人工資高于上年度單位申報(bào)平均工資,生育津貼本人已按照上年度單位申報(bào)平均工資領(lǐng)取,差額部分員工應(yīng)該怎么申請(qǐng)呢?需要提供發(fā)票嗎?
1、再問一下就是關(guān)于申報(bào)社保年度平均工資是按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資申報(bào),我們公司給員工上的社保個(gè)人部分也由公司全部承擔(dān),個(gè)人不用繳費(fèi), 2、是不是在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候個(gè)人部分不管是不是個(gè)人繳納還是企業(yè)繳納都應(yīng)該加上實(shí)發(fā)工資一起申報(bào)個(gè)人所得稅嗎。 我們公司月到手工資是4500一個(gè)月,加上公司承擔(dān)的個(gè)人部分300元的話如果也需要一起申報(bào)個(gè)人所得稅那就是應(yīng)發(fā)4800元。我是按照哪個(gè)數(shù)填寫呢?包括殘保金按照哪個(gè)數(shù)填寫。
請(qǐng)問一下:?jiǎn)挝毁I的社保都是按照最低標(biāo)準(zhǔn)買的,女員工產(chǎn)假期間,工資原本應(yīng)該由生育保險(xiǎn)基金支付,按照上年度女員工的平均工資支付,但是因?yàn)樯绫YI的最低標(biāo)準(zhǔn) 那不是到手的工資就會(huì)很低?那差額部分應(yīng)該由用人單位來補(bǔ)嘛
#提問#社會(huì)保險(xiǎn)單位職工年度工資申報(bào)填寫年度工資總額是按應(yīng)發(fā)工資填寫(大概每人應(yīng)發(fā)工資月平均工資4890,年度工資總額58722,還是按我們社保繳費(fèi)基數(shù)3957填寫,我現(xiàn)在怕填錯(cuò)了到時(shí)給我們單位上調(diào)社保繳費(fèi)基數(shù)。所以這邊請(qǐng)教一下您。
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
需要人事部提出申請(qǐng)還是職工本人申請(qǐng)?
同學(xué)您好 看各公司流程 一般是財(cái)務(wù)到款,通知人事,人事通知財(cái)務(wù)打款