您好, 這是兩家不同的公司,如果想錄入新公司,新公司可以做采購,如果是投資做實收資本,
老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒有建賬,有點亂,所有庫存都不準,只有應收應付賬款和出入庫單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實際盤點的話,所出來的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計數(shù)呢,前幾年的累計數(shù)怎么找呢
公司是做武道教育培訓的,庫存是有一些手套,頭盔什么的。注銷了原公司,又新注冊了一家公司,經(jīng)營業(yè)務繼續(xù)不變。請問原公司庫存需要錄入新公司期初數(shù)據(jù)嗎? 如果不錄期初庫存數(shù)據(jù),那賣庫存的收入怎么算
我們公司是做武道教育的,因為一些官司原因,把原公司注銷掉了,重新注冊了一個新名字。公司運營主體,業(yè)務和人員等等都沒有變?,F(xiàn)在做內(nèi)賬需要把之前剩余的存貨錄入期初嗎? (備注:做內(nèi)帳)
老師,我現(xiàn)在接一家做餐飲的,現(xiàn)在還是個體戶,店子開了幾年了,過一段時間會注冊公司為小規(guī)模納稅人,有庫存盤點數(shù),但是老板說裝修,購買廚具的錢不用每月做攤銷,每月分紅(目前生意很好),沒有負債,我想問這樣的怎樣建賬,公司新開業(yè)要不要做實收資本,還是直接按盤存數(shù)做期初數(shù)據(jù)
老師能不能幫我理清一下,我現(xiàn)在在一個新公司做內(nèi)賬會計,包括倉庫數(shù)據(jù)管理都是我,公司主要做電池銷售,我買了咱們的那個金蝶軟件,進銷存加財務,現(xiàn)在就是有幾個問題,倉庫數(shù)據(jù)點好以后我取期初數(shù)據(jù),做賬,如果后期發(fā)現(xiàn)數(shù)量少,或者報廢的情況我應該怎么做賬呢?然后就是關于財務賬沒建立前發(fā)的貨,后期產(chǎn)生的退款怎么做賬
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設置二級科目還是設置輔助核算?
請問哪些科目需要設置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?
本質(zhì)是同一家公司,只不過把名字換了,重新注冊了新名字,主體沒任何變化
你好, 重新注冊的公司,那就屬于兩個公司 ,如果原先的公司,您只是把名稱變更了,沒有重新注冊,這是一個公司,同一個公司,原來的資產(chǎn)您不用動,接著做賬就可以
原公司已經(jīng)注銷了,新公司為了方便不錄期初庫存了,作為內(nèi)賬,賣出去存貨的收入怎么做。營業(yè)外收入嗎
不錄入期初,作為內(nèi)賬也沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本。錄入期初,成本也不算新公司的了,這就很麻煩
老師幫我想想,怎么做
你好, 如果您是內(nèi)賬,那您可以直接把原來的庫存錄入期初,然后做賬就可以,
以前庫存銷售出去做收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?因為成本已經(jīng)是過去注銷原公司的了
您好 ,以前商品銷售了確認收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本,
那成本不是新公司負擔的呀。以前注銷公司已經(jīng)付過了貨款。
你好 新公司不負擔原來公司成本
那就是新公司銷售商品只用確認收入,不用結(jié)算成本對嗎?
您好, 新公司銷售商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本,你實際銷售的商品,那個商品就是您的成本