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老師,請問下,稽查要求,公司有一張18年的費用發(fā)票轉(zhuǎn)出3000,更正申報后,補繳所得稅1500,那么我會計賬務(wù)處理要怎么做分錄呢?

2020-09-23 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-23 16:09

借其他應(yīng)付款3000, 貸以前年度損益調(diào)整-費用 3000,借以前年度損益調(diào)整3000貸未分配利潤 3000借:以前年度損益調(diào)整1500貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅1500 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤1500   貸:以前年度損益調(diào)整。1500   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅1500 貸:銀行存款1500

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快賬用戶6580 追問 2020-09-23 16:11

老師,之前那筆費用3000元是:借:銷售費用,待:銀行。那這筆轉(zhuǎn)出要怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 16:20

借其他應(yīng)付款3000, 貸以前年度損益調(diào)整-費用 3000,借以前年度損益調(diào)整3000貸未分配利潤 3000 借營業(yè)外支出3000 貸其他應(yīng)付款3000 實際錢還是支付吧,要是沒有做是轉(zhuǎn)回私戶那這個做借其他應(yīng)收款3000貸以前年度損益調(diào)整-費用 3000,借以前年度損益調(diào)整3000貸未分配利潤 3000

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快賬用戶6580 追問 2020-09-23 16:24

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-23 16:28

好的,我先回復(fù)別的學員了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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