不能這個不能,需要是10月之前開出進項稅額專票才可以
老師您好,請問現(xiàn)在增值稅認證可以推到報稅之前,那是不是假設(shè)我們九月份報8月份增值稅的時候,可以認證九月份新開的發(fā)票?抵扣九月份新的進項稅?
老師,請問收到十月份開進來的進項發(fā)票(在當月報稅前),可以拿來抵扣九月份的銷項不
老師,九月份收到的進項發(fā)票,可以抵扣八月份的銷項稅嗎
老師,9月份是一般納稅人輔導(dǎo)期開進來的發(fā)票 而十月份就不在輔導(dǎo)期了 我九月份的進項發(fā)票不抵扣 十月份的時候可以勾選抵扣嗎?
老師你好,銷項在八月,進項九月份開進來,報稅能抵扣不
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
請問老師,集團內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負債和賬外備查登記進行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認預(yù)計負債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
現(xiàn)在不是可以在10月初在增值稅服務(wù)平臺簽字抵扣嗎?我在簽字之前進來的發(fā)票也不能勾選認證抵扣嗎?
那是需要發(fā)票是10月之前才可以,是可以10月報稅期間勾選抵扣,但是發(fā)票需要是10月之前,