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你好老師,我單位建筑公司,收到一張購買材料的紅字發(fā)票,怎樣做會計分錄呢,我自己已經(jīng)轉(zhuǎn)混了

2020-09-23 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-23 11:44

借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出

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借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-23
借應(yīng)付賬款 貸原材料, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借原材料貸生產(chǎn)成本。
2022-08-15
?你好;? ?借工程施工- 合同成本 -材料費貸其他應(yīng)收款? ?
2022-06-13
你好,五月份借原材料,預(yù)付賬款進項貸應(yīng)付賬款。
2021-06-09
您好,同學(xué),就是把之前的賬務(wù)處理都做負數(shù)的呢
2024-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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