借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出
你好老師,我單位建筑公司,收到一張購買材料的紅字發(fā)票,怎樣做會計分錄呢,我自己已經(jīng)轉(zhuǎn)混了
老師好,我公司承包了一項工程維修服務(wù),我公司又找了經(jīng)營部購買材料、以及經(jīng)營部提供了勞務(wù)服務(wù),現(xiàn)收到向經(jīng)營部購買的材料及勞務(wù)發(fā)票,該如何做會計分錄呢?
老師好,我公司是物流公司,去年自己購買材料打造了一條船,材料發(fā)票沒有一次到位,零零散散至今還沒到起,船已于去年9月投用,我該不該計提折舊呢,如果計提,后續(xù)到的發(fā)票又該怎樣入賬
老師你好,我司是一個建筑工程有限公司,老板讓我打款買的是材料,沒有收到單子和發(fā)票,這一筆怎么做會計分錄?是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 嗎,他的發(fā)票到了我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,你好,我們建筑公司,有一家供應(yīng)商,的材料款,還有一部分,我們已經(jīng)付款了,到一直還沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在這家公司老板已經(jīng)跑路了,我們該怎么辦呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對