開具紅字發(fā)票處理,分錄一樣,金額是負(fù)數(shù)
老師您好,有收入已入賬且已開發(fā)票,此收入要退款,跨月,發(fā)票及賬務(wù)均怎么處理
你好老師!去年收款客戶一直未要發(fā)票,最后按未開票收入入賬,已交增值稅,現(xiàn)在客戶又要票,跨年了怎么處理?
老師您好!公司12月份收到有四張發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)開錯(cuò),有的已入賬并付款,這要退回,怎樣處理?記賬聯(lián)還退回嗎?謝謝
老師您好,我有一些收入已做賬但是沒開發(fā)票,已經(jīng)跨年了,要怎么辦?。?/p>
分包發(fā)票開多了,實(shí)際結(jié)算后應(yīng)付帳款并沒有發(fā)票那么多,發(fā)票都已經(jīng)入賬了且跨年了。賬上要怎么處理?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
咋開紅字發(fā)票啊
發(fā)票填開,點(diǎn)最上面的紅字
哦哦 那分錄是 和收入一樣 金額是負(fù)數(shù) 沖了就OK吧?
和收入一樣 金額是負(fù)數(shù) 沖了就OK吧? 是的