你好, 借:預(yù)付賬款 貸銀行存款 分月攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 需要個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,你們不需要申報(bào)稅金
請(qǐng)問下:員工車輛租賃給公司,按每月300元租賃,但是按年一次性支付了3年的租賃費(fèi),那在申報(bào)個(gè)人所得稅的財(cái)產(chǎn)租賃所得時(shí),是按月減除的費(fèi)用,怎么申報(bào)合理且不用繳納個(gè)稅呢?
請(qǐng)問下一次性支付員工車輛租賃3年費(fèi)用,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,具體借貸科目是什么?稅務(wù)上需要申報(bào)哪些稅?如何申報(bào)?
資料三: 2019年11月與乙公司簽訂房屋租賃合同,將一棟自有房產(chǎn)(2017年購(gòu)入)出租給乙公司,合同約定租期一年,起租日為2019年12月1日,租金120000元(含稅)于2019年12月1日一次性支付,甲公司如約收到租金并開具增值稅專用發(fā)票,甲公司會(huì)計(jì)處理如下: 借:銀行存款 120000 貸:預(yù)收賬款 110091.74 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 9908.26 借:預(yù)收賬款 9174.31 貸:其他業(yè)務(wù)收入—xx房屋租金收入 9174.31 根據(jù)資料三,請(qǐng)問甲公司增值稅處理是否正確?依據(jù)是什么?企業(yè)所得稅應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整?依據(jù)是什么? 請(qǐng)問企稅為什么不需要調(diào)整,這個(gè)不是也跨年了么?
請(qǐng)教老師一個(gè)汽車租賃的問題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,合同總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計(jì)406080,B公司給A公司提供了車價(jià)+購(gòu)置稅金額合計(jì)409057 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057 未確認(rèn)融資費(fèi)用 109763 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款518820 2、支付第一筆預(yù)付款時(shí): 3、借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運(yùn)融資租賃費(fèi)專用發(fā)票時(shí)(發(fā)票金額15520)怎么做賬? ①先分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 同時(shí),根據(jù)收到租金專用發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 請(qǐng)問老師最后一筆待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目最后如何做平抵消呢
老師,請(qǐng)問法人私車公用,日常出行費(fèi)用已入賬,月租1200元,租了10個(gè)月,于11月公司一次性支付,法人去稅務(wù)大廳代開票含稅12000元,當(dāng)面交稅,余個(gè)稅需公司代繳,前期未按月申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在要么直接扣繳端交1920元,要么寫申請(qǐng)更改1-10月個(gè)稅申報(bào),到專管員處簽字蓋章再去大廳弄,我又擔(dān)心節(jié)外生枝,怎么辦?如果直接扣繳,我是在本月申報(bào)10月還是下月申報(bào)11月?
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒看懂
老師,請(qǐng)問賬上有未分配利潤(rùn),減資需要繳哪些稅
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
比如現(xiàn)在支付的三年費(fèi)用是從2018.1.1至2020.12.31這個(gè)期間的,那前面的分錄分別怎么處理呢
之前是什么處理都沒有做嗎?
沒有哦,也沒支付款項(xiàng)
從開始到2020年以前 借:預(yù)付賬款 貸銀行存款 分月攤銷 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整