久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問一下,稅負率是如何計算的?

2020-09-22 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-22 09:30

你好, 稅負等于實際繳納的稅款,除以不含稅收入,

頭像
快賬用戶7996 追問 2020-09-22 09:35

實際繳納的包括預(yù)繳的吧?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-22 09:47

您好, 您計算增值稅稅負實際繳納的就是增值稅,您計算企業(yè)所得稅實際繳納的稅,就是企業(yè)所得稅

頭像
快賬用戶7996 追問 2020-09-22 09:48

實際繳納的是應(yīng)納稅額?還是本期應(yīng)補稅額?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-22 09:50

你好, 是實際繳納的稅款的金額,

頭像
快賬用戶7996 追問 2020-09-22 10:21

還是沒聽懂,實際繳納的稅額和應(yīng)納稅額?本期應(yīng)補稅額有什么區(qū)別?需不需要扣掉預(yù)繳稅額?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-22 10:25

您好 增值稅稅負等于銷項減進項,除以不含稅收入, 企業(yè)所得稅稅負等于實際繳納的企業(yè)所得稅,除以不含稅收入

頭像
快賬用戶7996 追問 2020-09-22 10:51

我想把稅負控制在2%左右,就是把不含稅收入2247458.61×0.02=44949.17元,也就是說我要交44949.17元的稅,對吧?我的銷項稅是195498.85元,那我的進項發(fā)票認證抵扣195498.85-44949.17=150549.68元,是這個意思嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-22 11:17

你好 對的 也可以這樣算 2%=銷項-進項)/收入 把數(shù)據(jù) 帶進去就可以求出來

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好, 稅負等于實際繳納的稅款,除以不含稅收入,
2020-09-22
您好 實際繳納的所得稅/銷售收入*100%
2020-06-21
稅收負擔(dān)率=[(內(nèi)銷收入%2B外銷收入)*適用稅率-(上期留抵%2B本期進項-期末留抵-進項轉(zhuǎn)出)]/全部銷售收入*100%? 注:進項轉(zhuǎn)出中不包括外銷收入乘退稅率差而轉(zhuǎn)出的部分或生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率稅負率計算:? 第一種計算方法是:(免抵額%2B應(yīng)納稅額)/全年銷售收入。? 第二種方法是:(全年銷售收入*13%-進項稅額%2B期初進項留抵-期末進項留抵)/全年銷售收入。? 此兩種計算方法的結(jié)果是一致的。? 注:1?.對實行免抵退的生產(chǎn)企業(yè)而言,應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額? 2.?通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細賬轉(zhuǎn)出未交增值稅累計數(shù)%2B出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額累計數(shù)?增值稅稅負率? 稅負率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例. 第二種方法是:(全年銷售收入*13%-進項稅額%2B期初進項留抵-期末進項留抵)/全年銷售收入。
2021-07-27
您好,稅負率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入
2020-11-09
您好,就是繳納的增值稅除以銷售收入
2022-02-13
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×