同學,您好,這個看一下財務軟件期初余額填寫時是否可以填寫本年發(fā)生額,如果可以直接做上去。
中問中途建賬損益類科目怎么算累計數
老師,請問一下:年中建賬損益類的科目的錄入的實際損益發(fā)生額與本年累計借方和本年累計貸方數相同嗎?
中途接賬建賬錄入數據,本年利潤需要錄入嗎?損益類科目只錄入累計借方和累計貸方就行是嗎?
年中建賬損益類科目怎么整 本年累計沒有損益類科目 非營利組織賬套
老師,公司中途建賬,之前發(fā)生的損益類科目余額要錄入期初數嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數據錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數,這個期初數根據她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數
比如說,我是今年10月份建賬,之前是在另外一個會計那里,那損益類的科目我怎么寫
期初余額應該都結轉了,寫零。但是本期發(fā)生額借貸方要填寫累計金額。
累計金額在那里看
這個看他之前的賬本或是科目余額表的本年累計金額
科目余額只有本期發(fā)生額
我要把本期發(fā)生額都寫到新的帳薄上是嗎
同學,您好,是的,這個應該做到期初建賬時的期初余額里是借貸累計發(fā)生額