同學(xué)你好,可以的,但是有風(fēng)險,最好上傳報表處理。
老師,請問小規(guī)模報稅的時候沒上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表可以的嗎?
老師,我們是小規(guī)模,國慶后就要第三季度報稅了,上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,請問利潤表我是上傳是累積1-9月份報表還是7-9的報表?
老師,小規(guī)模納稅人,在申報財務(wù)報表的時候可以只填利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都填0,可以嗎,我看之前的會計沒有填資產(chǎn)負(fù)債表的
老師,我是新手還沒報過稅, 請問,報稅的時候需要上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?還有那些科目明細(xì),科目余額表??傎~之類的
請問小規(guī)模公司,可以按季度做一次資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請來的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,分錄怎么做
本財年發(fā)現(xiàn)上一財年多計提稅金,本財年應(yīng)該如何沖銷
公司購入車輛公司收到機(jī)動車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶,能夠抵扣
嗯,是有什么風(fēng)險呢?
同學(xué)你好,是罰款或者把企業(yè)設(shè)置為非正常的風(fēng)險。
嗯,罰款大概是罰多少呢?
同學(xué)你好,大概罰款2000以下。
好的,明白了,謝謝老師指點
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。