你好,代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算65*5%=3.25
數(shù)電發(fā)票中建筑服務(wù)已經(jīng)有工程地址工程名稱了,備注中還要寫嗎
老師您好,我就搞不清銷售收到款還是沒(méi)收到款,發(fā)沒(méi)發(fā)貨的分錄怎么區(qū)分
酒店充值餐費(fèi)拿到發(fā)票 可以一次性入帳嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司,從果農(nóng)手中收購(gòu)水果,沒(méi)有發(fā)票,怎么辦?銷售出去要開(kāi)銷項(xiàng)票的
老師,您好,總分公司獨(dú)立核算,合并申報(bào)企業(yè)所得稅,那工商年報(bào)里面的資產(chǎn)狀況信息那部分要填合并報(bào)表(總+分)的數(shù)據(jù)?還是只填總公司的數(shù)據(jù)
收到銀行承兌匯票怎么做賬
老師 一般稅務(wù)注銷 需要提交近3年稅費(fèi)結(jié)算表 稅費(fèi)結(jié)算表是什么
你好,24年第四季度所得稅申報(bào)錯(cuò)誤可以更改嗎
去年開(kāi)票收入1000萬(wàn),同步確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,所得稅匯算清繳今年5月已經(jīng)申報(bào)并繳納了所得稅,現(xiàn)在財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)跟我講發(fā)票要紅沖,不開(kāi)票1000萬(wàn),開(kāi)800萬(wàn),明年再開(kāi)剩余200萬(wàn),老師,這怎么弄,會(huì)計(jì)稅務(wù)上可以嗎
個(gè)體工商戶年報(bào)的時(shí)候。提示這個(gè)是啥原因?管理員也不清楚
為什么不扣除素板購(gòu)進(jìn)繳納的消費(fèi)稅
你好,你購(gòu)進(jìn)時(shí)不繳納的
那業(yè)務(wù)一繳納多少消費(fèi)稅啊
業(yè)務(wù)1不繳納消費(fèi)稅的
說(shuō)錯(cuò)了,業(yè)務(wù)2繳納消費(fèi)稅,不是還減業(yè)務(wù)1繳過(guò)的消費(fèi)稅嗎
業(yè)務(wù)1不繳納,沒(méi)有辦法扣減
答案解析,第一問(wèn)這不是減了嗎
嗯,看到了它扣除了
為什么有的扣有的不扣?
我覺(jué)得很奇怪,有扣除的但是不是這樣的
什么情況可以扣除啊
委托加工,外購(gòu)都可以除了幾個(gè)特殊的
購(gòu)進(jìn)素板不是外購(gòu)嗎
是外購(gòu),這個(gè)明天我?guī)湍銌?wèn)問(wèn)吧,
嗯嗯,謝謝